你好,這個商品是你們能銷售出去的嗎?
老師,我們公司購買農產品贈送客戶,是作為業務招待費計入管理費用是嗎,不用先計入庫存商品,然后再轉到管理費用吧?直接借:管理費用-業務招待費 貸:銀行存款?
老師,您好,外購的月餅用來送給客戶的,入管理費用-業務招待費,取得發票是專票,請問這個稅額可以直接抵扣嗎?用做視同銷售嗎?
老師您好,請問企業外購商品用于贈送給客戶的賬務怎么做?可以借:管理費用-招待費 貸:庫存現金嗎?
老師,我們是小規模納稅人,請問購進的庫存商品,用于贈送給客戶的,客戶試用的,會議招待等,這些怎么做賬?
請問下老師就是我外購了一批產品,贈送給客戶,這個做賬的話 是借:銷售費用-業務招待費 貸:主營業務收入 稅費嗎
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
老師您好,做軟件開發的科技有限公司,他的研發費用占收入的比例多少合適?
請問老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),上級公司乙集團,讓甲單位購買了一批丙公司的酒,在甲酒店出售,有銷售量的要求,甲酒店計劃,客戶充值餐費2000元以上免費送酒1瓶,通過這樣的方式增加酒的銷售量。或者客戶現場消費500元,送酒1瓶,請問老師怎么做賬,通過這種方式,酒所涉及增值稅和企業所得稅的計稅基礎是什么?
什么情況下可以暫估成本
企業的基本戶和一般戶之間的往來是不是不能來回轉?
請問老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),馬上到端午節了,甲酒店,計劃:房費平時的價格就是598元,如果客戶住店買粽子+150元。可以開到房費發票里:598元+150元=748元(可以開住宿費發票6%),請問老師這樣操作是否可以,增值稅和企業所得稅有什么風險,怎么做賬?謝謝您、
老師,我的是貿易微小企業,之前是代賬公司做的帳,現在我的季度申報還沒有弄明白,這個月的銀行明細在電腦做帳系統登記了,也轉成了記帳憑證,但還有一個是公司掛靠地址費用,是用微信支付的,沒有銀行流水,但對方開了發票回來給我,也已在稅務局錄入了,還有就是加油發票也是微信支付的,也錄入稅務局了,現在我還要怎樣操作的,之前1一3月的工薪都申報了零公資申報了個稅。麻煩老師幫我看看該怎么弄的?還有期未余額,及庫存現金怎么樣么弄,之前的數據已導入電腦做賬系統了,需要特殊處理嗎?
老師,您好,我想咨詢一下,分公司要注銷,增值稅及附加是獨立核算的,所得稅是總公司匯總申報,但是賬上資產有個應收4000元收不回來了,還有應付職工薪酬63000元,應付貨款6000元,資產就只有那收不回來的4000元,我怎么處理賬呢?利潤是負的7萬多
請問老師,甲單位的上級公司是乙公司,乙公司的上級單位是丙集團。甲單位2024年度根據丙集團的要求,計提職工教育經費10萬元,先支付給了上級乙公司,乙公司說統一支付給丙集團,但是甲公司支付給乙公司的時候只收到了乙公司開具的收據,請問老師,甲公司的2024年支付的職工教育經費可以在2024年企業所得稅匯算清繳的時候扣除么?
不是,就是外面買的送給客戶的禮品
你好,可以這么做的。
老師我該怎么做?
借銷售費用、招待費或者是管理費用招待費,貸庫存現金,這么做就可以的。