同學你好 這個自己種的不交
老師好,我想咨詢一下我企業自開農產品購進發票需要交印花稅嘛,這發票是個人開給我單位的,現在稅務局都是讓我企業自己開,我企業要幫個人代繳這部分印花稅嗎
老師你好,我想問一下我企業租房,一年租金5600元,交房產稅、土地使用稅、個人所得稅和印花稅都是由房東來承擔的,現在稅務局要讓我們企業也交印花稅,我租別人的房子稅務局房租發票和稅票都開出來了,怎么還要讓我企業再交印花稅說的雙方都要交,去辦理的時候稅務大廳也沒說,確實要交這個稅嗎老師我們單位承租方
老師您好,我是個自然人,我自己有一輛鉤機車租給一個企業使用了,對方要我去稅務局開發票,我都需要交什么稅啊?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎