你好,公司購買的房屋建筑物,車輛用于生產(chǎn)經(jīng)營,且取得增值稅專用發(fā)票的,可以抵扣進項稅額。 一般計稅方式下,當期銷項小于進項的,可以留抵
你好老師,職工培訓(xùn)學(xué)校要做停車場,用瀝青地面,算固資不
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫嗎?
老師,我現(xiàn)在已經(jīng)申報完第一季度的報表了,現(xiàn)在反結(jié)賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時計提11-12月累計折舊,(是去年10月領(lǐng)導(dǎo)用借支現(xiàn)在購買的,后來才知道),然后再更正申報24年第四季度財報,然后再在今年1-3月都補提折舊后,再更正申報25年第一季度的財報,這樣可以嗎?稅務(wù)這塊會有什么不好的地方嗎?
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數(shù)利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
老師,我們單位既賣了電腦又賣了宣傳手冊可以做賬時可以統(tǒng)稱為什么名稱
老師正常繳納房產(chǎn)稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣房交的我還需要加到入帳價值里嗎
待認證進項稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費用,記入“管理費用-辦公費”可以嗎?租期是一年,費用是一次性支付,我可以一次性都記入到當期費用嗎?
我們的分公司在報企業(yè)所得稅年報,招待費是先要填寫費用明細表嗎?謝謝不享受優(yōu)惠政策
老師請問:套定額計入哪個科目?分錄怎么寫?
簡易征收收入遠大于一般計稅,這樣也可以正常抵扣嗎?
也就是說只要抵扣的不是簡易計稅部分的稅額,都是可以抵扣的對嗎?
簡易征收算出來的直接是應(yīng)納稅額,不存在抵扣的說法,只有一般納稅人采用一般計稅方式,進項大于銷項的,可以留抵下期
也就是說,混合銷售,是可以抵扣進項稅額的,只不過只能抵扣簡易征收部分是嗎?
不能抵扣簡易征收部分
對的,簡易計稅部分不能抵扣