你好,按說1月份發的工資獎金,2月份申報啊,您正常還沒申報呢
就是今天我留的那家公司,他就是生產食品的一個公司,然后他有兩兩個自己的工廠,還有一個現在再見,然后又成立一個商貿公司,等于說現在在他名下有五家公司連在一塊兒的,然后就是我現在負責的這個商貿公司呢,它的外傳我今天看了,是一個季度深,就是申報一次個稅,每個月申報,但是他的個稅的話,我看他這個財務就是嗯申報的,有時候申報兩個人,有時候申報六個人,反正人數不固定,然后工資都沒有超過5000就隨便填的那種。 然后我翻了他以前的那個,資產負債表,利潤表啊那些我看基本上就有一些,就只有一些那些管理費用,月末轉接其他應付款,那些沒有別的什么東西,然后銀行帳上面兒掛的可能也就一兩千塊錢,那樣的,所以說都是負的,都是零申報。
請教你一個問題啊,就是我我們公司就是昨前天晚上,然后那個才發的工資,那個老板娘之前我不是15號之前已經申報個稅,然后那個老板娘現在把所有人的獎金全部給你減了2000的,減了3000的,然后現在就是等于說我的個稅跟發的工資是不不不相符的。那我所有的報表,我申報的報表也全部要更改,一遍,那我現在是報表要不要改呢?如果年后續改會不會影響那個公司的那個那個叫什么申報記錄呢。
老師好,我現在很焦慮,之前稅務打電話給我說個稅申報表不能有好幾個5千工資出現,要在當天10點之前修改,不然就截止了,我就馬不停蹄的修改了,以為沒事了,今天我申報個稅的時候發現沒辦法申報,顯示之前數據修改沒有更新,我才意識到,我之前是修改了數據但是沒有發送申報,那是不是意味著稅務局那邊我沒有改成功,還是有好幾個五千在,對嘛,是不是會有風險被查賬
現在我就遇到一個問題,我以前公司之前都是代理記賬報的稅,這個月要報4-6月的季報,我昨天進入系統后把增值稅和企業所得稅沒改上個季度數據我就申報了。現在報表報送那里申報不了,要怎么解決呀
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
一月已申報,現在可以改嗎
可以更正申報的,您試試
如果稅多交了怎么辦
那您只能去稅務局寫情況說明,申請退稅
是不是什么時候發什么時候申報個稅呢
一月份的工資,獎金,都是2月份申報,能明白嗎
手提電腦更正不了,是不是只能用公司電腦
對,您只能用原來申報的電腦更正
12月造的工資表1月份發,是不是2月申報,您看我理解對不對
不是的。是這樣的,比如這個工資表就是12月份的工資表那您月份申報
看不明白
工資表屬于那個月的啊,你這個是12月份的員工工資,還是1月份的員工工資,這個能明白嗎
12月的工資一月發
那1月份申報,現在您已經申報過了
所屬期是12月
那是什么時候發就什么時候申報吧
不是,是幾月份的工資表,就在下個月月初報稅期申報
是12月份的工資但是沒法,就是一月才發,那是一月申報嗎
12月份的工資就是1月份申報,不管您1月份發不發