你好,銷售農(nóng)產(chǎn)品是免稅的
請問小規(guī)模納稅人免增值稅是免的普票增值稅還是專票增值稅
以前是小規(guī)模納稅人,增值稅屬于免稅的,現(xiàn)在是一般納稅人,增值稅還是免么
以前是小規(guī)模納稅人,增值稅屬于免稅的,現(xiàn)在是一般納稅人,增值稅還是免么,
以前是小規(guī)模納稅人,增值稅屬于免稅的,現(xiàn)在是去年銷售收入超過500萬,變成一般納稅人,增值稅還是免么,
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人的增值稅多少是免征增值稅的?
老師勞務(wù)成本不結(jié)轉(zhuǎn),稅務(wù)也發(fā)現(xiàn)不了我結(jié)沒結(jié)轉(zhuǎn)吧,與其這么麻煩我一次把人員工資計入費用可以嗎比如餐飲業(yè)或者婚慶公司
老師,難道為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本可以一直不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
因為報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,報銷單上就直接簽字在報銷人上了,沒有在領(lǐng)款人出簽字問題大不大,發(fā)票齊全,領(lǐng)導(dǎo)也審批過了
這是快賬軟件上 我錄3月份第15個憑證 怎么這里 稅金及附加這個科目 加不上去呢 只有稅金及附加的二級科目,一級科目,在科目管理里面是有的,但是做憑證選的時候選不了
小規(guī)模公司開了幾張票,但是沒做賬,企業(yè)年報財務(wù)報表零申報行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛一直不結(jié)轉(zhuǎn),勞務(wù)成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準(zhǔn)如果公司注銷,怎么處理勞務(wù)成本
工商年報中納稅總額取報表里的哪個數(shù)值?
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現(xiàn)成本倒掛,沒什么風(fēng)險吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務(wù))甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務(wù)這塊有風(fēng)險嗎.稅務(wù)應(yīng)該怎么做賬
和一般納稅人和小規(guī)模納稅人沒有關(guān)系是么
免的是增值稅,那所得稅有優(yōu)惠政策么?
這個跟你是不這個跟你是不是一班納稅人沒有直接聯(lián)系的
那我們開的發(fā)票是跟一般其他產(chǎn)品納稅人開的發(fā)票不一樣吧,是不是寫的免稅,不顯示稅率
所得稅有免稅的政策么?
你這個是農(nóng)產(chǎn)品,是免稅的,沒有稅率的
所得稅有免的么?
你這個是有優(yōu)惠政策的,可以看一下a107010這個表
這是什么表
正對免稅農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)有沒有什么優(yōu)惠政策
這個是企業(yè)所得稅的減免表的