你好,原則上是不可以的,是誰買就要開給誰
老師.我們掛靠甲建筑公司,所有的資金都在甲賬面上,我們工地日常開銷的零星費用3萬(我們墊付款),甲公司把款轉(zhuǎn)入我們另一個商貿(mào)公司3萬,然后商貿(mào)公司又轉(zhuǎn)入我們業(yè)務員的私卡.這樣平賬. 每次都是這樣走賬,感覺不合適?但是甲方又不直接轉(zhuǎn)入個人賬戶,必須提供對公的賬戶。該怎樣合理操作呢?
老師,我想問下這種情況應該怎么記賬? 業(yè)務員到市場拿貨,跟供應商說好了一個月開一次票或者到多少金額開票,但是當時拿貨業(yè)務員先付了錢給供應商,然后回來拿收據(jù)報銷了,公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務員了,現(xiàn)在供應商開票又需要所有款都用對公賬戶轉(zhuǎn),然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當時記賬是借庫存商品,貸銀行存款
老師您好,我們的客戶對賬基本都是個人,他們不愿意提供身份證號所以貨款都是微信轉(zhuǎn)給業(yè)務員了業(yè)務員又把貨款轉(zhuǎn)到對公然后都是用業(yè)務員的身份證信息開的發(fā)票,這樣操作可以嗎?
我公司屬于再生資源回收加工公司,購原材料都是鋼鐵公司的廢品,供不應求,都是從個人那買貨,沒有發(fā)票,我們江蘇又不能到稅務局代開,能不能以業(yè)務員的身份辦理個體工商戶,貨款通過個體工商戶打入供應商賬戶,個體工商戶給我公司開票。這種操作可行嗎
您好,老師我們是酒店行業(yè),就是在工作中銷售,及老總為了給拉業(yè)務給到外部業(yè)務員回扣,采取不合理的費用報銷費用形式給到對方,然后需要要求我財務虛開一些發(fā)票過去,相當于對方業(yè)務員想通過我們酒店套現(xiàn)虛開發(fā)票出去錢給到對方,我本人怎么去規(guī)避風險呢?現(xiàn)在我的操作是讓她們提供賬單明細簽字,但是我知道這個是虛擬的,然后開票我是用其他開票員身份開具的。
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發(fā)票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷情況機納稅調(diào)整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產(chǎn)負債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產(chǎn)特定業(yè)務納稅調(diào)整表中第25行實際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉(zhuǎn)入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉(zhuǎn)入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調(diào)增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應商開的紙質(zhì)發(fā)票,但是公司沒有收到,現(xiàn)在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經(jīng)營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發(fā)票嗎?
那這怎么辦呢?對方又不愿意提供身份證號碼
個人只要有名字就可以,不用身份證號
這樣也可以嗎?可是我看到文件說個人開票是要有名字和身份證號碼的。
是可以只寫名字的
好的謝謝老師。
不客氣,祝你工作順利