同學,你好 嗯,可以的
我知道貨款是一定要公對公的,但是如果是對方公司的人來我們公司培訓,對方以個人銀行賬戶打款到我們公司,我們能給他開公司抬頭的培訓費發票嗎? 竟然不能私對公打款,那么日常生活中,出差員工個人付錢給酒店,開公司抬頭是屬于哪種情況?發票管理辦法或者是稅務有沒這方面具體的解釋。
老師,你好。我們有個項目材料是項目負責人負責采購。他個人和我們公司簽訂了購銷合同,然后他又和材料供應商簽訂了采購合同。然后發貨到我們項目上后,項目負責人自己把材料款墊付了沒有從公司賬戶走賬。現在材料供應商開具材料發票給我們公司,要求我們把材料款直接打給這個項目負責人就可以了。那我們該如何操作呢?是寫委托函嗎?還是要求供應商開具收到項目負責人的現金收款收據呢?業務是真實的。
我們公司是做軟件開發的,然后開發的是中間服務平臺,其他個人都可以在我們軟件上掛起提供服務,有人購買的話就付款到平臺,然后我們只收取一點平臺費,剩下的錢就支付給提供服務的人,那我們吧款付給個人該怎么操作啊?有沒有辦法可以不需要給他代扣代繳個稅的,提供服務的是大眾個人,不能注冊個體工商戶不能開票
你好,我是從事生產加工的個體戶,準備給一個砂石料公司搞生產打砂。公司給我們的加工費是20元/m3(不含稅),月產量大概在三萬m3左右。之前商定的是由公司銷售并收款,然后支付給我20元加工費;現在公司說我可以負責銷售并替公司收錢,售價50,扣除我們應得的20,返30給公司就行了。 我想問: 1、作為個體戶,能不能替公司收這個錢? 2、如果能,我要承擔多少稅務? 3、如果不能,那我收自己應得的20行不行? 4、這20是轉到我綁定的個人銀行卡上,這屬不屬于個人所得?我需不需要單獨繳稅?
我公司屬于再生資源回收加工公司,購原材料都是鋼鐵公司的廢品,供不應求,都是從個人那買貨,沒有發票,我們江蘇又不能到稅務局代開,能不能以業務員的身份辦理個體工商戶,貨款通過個體工商戶打入供應商賬戶,個體工商戶給我公司開票。這種操作可行嗎
我24年分期付款進的貨然后分錄是借:預付 貸:銀行,然后我25年1月入庫的分錄是借:庫存商品,應交稅費,貸:預付賬款,然后也是1月賣出去的,那我要怎么改分錄才能成本和收入匹配啊?能講一個具體分錄怎么改嗎?
一般納稅人已經開有3%的專用勞務票出去,采購貨物開回3%的專票,請問這個可以抵扣我開出去的發票的稅款嗎
老師我整理思路的對不對
我24年進貨然后25年賣出去那我現在這個企業所得稅填報就有半年累計利潤但是半年累計成本就是0了那不就我賣出去但是減不了我進貨的成本那我還要多交稅那這咋整啊
請教一下,非常感謝!答案 A 相關稅費,比如房產稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,比如增值稅,不是計入應交稅費,不計入成本的嗎,為什么要計入投資性房地產的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D 答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思?尤其具體是指哪個科目的貸方差額?借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,請問一下匯算清繳要交好多企業所得稅,有什么辦法可以減少利潤啊?
請教一下,非常感謝! 答案A相關稅費,比如房產稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,為什么要計入投資性房地產的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思? 尤其具體是指哪個科目的貸方差額? 借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,第一季度突然變不是小型微利企業了,這個怎么處理,能變回小型微利企業嗎
老師,民間非營利組織企業所得稅申報時符合條件的非營利組織的收入免征企業所得稅這欄是填寫收入還是填寫成本或利潤總額?
一年結轉一次損益可以嗎?就是1月開始記賬,到12月底再結轉損益。