你好,對的是的,借固定資產(chǎn)清理累計折舊,貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
資產(chǎn)報廢財務處理時 固定資產(chǎn) 凈值是不是可以記固定資產(chǎn)清理,該如何做帳
提前報廢固定的用待處理財產(chǎn)損益還是固定資產(chǎn)清理?
固定資產(chǎn)折舊完,沒有凈值,處理時可以不用固定資產(chǎn)清理科目
你好,固定資產(chǎn)折舊計提完了,帳上只剩下殘值了,這個值是不是要等固定資產(chǎn)清理或報廢時才處理?
固定資產(chǎn)折舊完,如果固定資產(chǎn)處置了,賬務處理是, 借:固定資產(chǎn)清理(殘值部分), 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 同時, 借:資產(chǎn)處置損益, 貸:固定資產(chǎn)清理。那買了的收入怎么做
個體戶2024年經(jīng)營所得個人所得稅匯算清繳需要補稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費用100 貸:應付職工薪酬—工傷保險100 借:應付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現(xiàn)在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現(xiàn)在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現(xiàn)在要改回來嗎?
公司缺成本費用票,老板想要找勞動派遣公司開發(fā)票,其實并不是真實業(yè)務,如果做到合同流資金流發(fā)票流三流一致,可以嗎?
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師,你好,請問單位出納到銀行轉(zhuǎn)賬電費給供電局,金額轉(zhuǎn)多了,但是供電局不是整筆退回,再重新轉(zhuǎn),而是退回多轉(zhuǎn)的部分金額,同一個月發(fā)生的,這樣請問怎樣做會計分錄
公司是一般納稅人 24年計提所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多計提,金額47.59 應該如何處理?j
老師,我們公司有部分廠房閑置,老板給他朋友商量,我們提供廠房設備,免水電費等,讓他朋友來制造,這部分用于線上淘寶平多多抖音直播銷售,因為電費是電力公司全部開到我們公司的,請問我們公司不用于生產(chǎn)的這部分電費,可以計入銷售費用么?
老師這個題考的哪個知識點不會
太感謝啦 但如果凈值和實際收到的錢有差額,應該怎么賬務處理呀
好,最后一個分錄,把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支就可以的。