你好!可以的,你的理解很對
你好,去年四季度的收入,今年一季度才開發票,可以今年一季度確認收入嗎?那去年四季度發生的成本也在今年一季度確認收入后確認可以嗎
你好,請問我們去年第四季度的成本發票,到今年一月份才給我們,可以直接附到第四季度成本后面嗎
你好,我們公司的2022年第四季度差50萬成本票,供應商公司那邊2023年1月份才能開票給我們,想咨詢一下這樣跨年度可以嗎?
老師您好!小規模納稅,第四季度有利潤,但是第3,4季度的管理費用還沒有付,到2023年1月付款才拿到發票,可以用來用2022年第四季度的成本票嗎
你好。去年第四季度成本不夠,暫估了68000元,今年第一季度成本也不夠,沒有成本發票了,打算繳納企業所得稅。是分開繳納嗎?要更正去年第四季度的所有報表?還是直接在1-3月紅沖掉
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝