匯算清繳 這個是5.31號,工商年報6.30號 年報是根據企業(yè)根據會計賬目填寫的財務報表,其數據與總賬科目一致。匯算清繳表是對年報的調整,依據企業(yè)所得稅法相關規(guī)定對收入、成本、費用進行調增或調減,計算應納稅所得額,再依據相應的稅率計算應納所得稅額
經營所得年報和匯算清繳有什么區(qū)別?
1、老師,年報和匯算清繳的區(qū)別是?2、分別什么時候申報
老師,同一個人在兩個公司分別申報個稅,年終匯算清繳的時候,是合并申報嗎?
會計一年需要報什么稅,時間分別是什么時候,匯算清繳和工商年報,反正只要和會計有關的申報都算上,有哪些,詳細點
年報怎么報,年報和年度匯算清繳有什么區(qū)別
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業(yè)給法人發(fā)的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統(tǒng)入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
老師,假如我名下有兩套房子,賣掉一套后,過了一段時間又重新買一套,請問現在買房是按第三套房子繳稅還是按第二套房呢?
工商年報我知道6.30號,我問的是企業(yè)所得稅年報
企業(yè)所得稅年報是5月30前,就是指匯算清繳。
我理解的是年報是根據會計準則,匯算清繳是根據稅法調整吧
其實就是一樣的,就這兩個,一個工商年報,一個是企業(yè)所得稅匯算清繳。