你好,這個如果是平的話,是可以的
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產負債表,利潤表,現金流量表,所有者權益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現在我在重新建賬,根據資產負債表和銀行對賬單,錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現在試算平衡了,生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字,我應該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師好 請教個問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產了 現在稅局要求從固定資產轉入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產600萬,可是做無票收入時應該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個業務,只做無票收入,對應科目計入到哪里啊?說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應科目計入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點一下
建筑勞務公司發票增百萬版,今天第三次去找稅務,提前聯系了稅務管理員,去了看稅管員在看公司的資產負債表,財務報表昨天去大廳更正了,改的固定資產,公司去年9月開始經營,去年和今年的固定資產全部做成了費用,發票增版必須要有固定資產,就改了賬,改成借:固定資產,貸:管理費用(負數),又借管理費用,貸累計折舊,財務報表一直跟軟件系統對不上,然后去改的今年財務報表改的借固定資產,貸其他應收款科目,今天到了稅務局,那個稅務老師正在看我的財務報表,說我們沒有固定資產,我說今年入的,他說有部分就著數,喊我準備了些資料說把資料準備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務報的報表跟我系統數據對科目期末數大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務報表都對不上
老師好!公司準備上新的財務軟件,一月啟用,現在錄入期初數,做去年年末各科目余額的試算平衡,去年之前沒有記賬,現在通過對賬只對出了應收應付預收預付還有固定資產,應交稅費庫存商品,這幾個科目,請問我只針對這幾個科目能做試算平衡嗎
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內帳,新建賬期初數據只有銀行存款余額,兩個應收賬款余額,固定資產(21年買的一臺車,現在每月需要還款),一家應付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
匯算清繳彌補虧損怎么做
小規模如何計提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢,銷戶了,把錢退給對方了,這個賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規模納稅人公司由于銷售額快超季度 30 萬了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業所得稅,請問您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛心]
您好,小規模納稅人24年4季度錯把政府補助收入做成了3個點的未開票收入去申報了,后在25年一季度做賬時沖紅了這筆憑證,那請問這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調整項目明細表中去調整就行嗎?
老師,籌建期業務招待費匯算填管理費用其他還是業務招待費?
各位老師大家好,如果開20萬元的發票,需要有多少錢的成本呢,這個怎么算呢,請各位老師指點一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準備給老板講講報表的情況,領導說我要能說出來,哈哈,我今天就把您做好了翻出來看,老師這個辦公費以及其他的費用都是按照我們賬套里面結轉損益的那個憑證統計的對吧
購置固定資產最后一年轉讓價格10,殘值20,在計算變現抵稅的時候為什么不是賬面價值減去轉讓價格來算這個抵稅,而是用殘值價格和賬面價值來作差計算
資產評估一般是多少錢?
老師,這個只有資產類科目和負債類科目,只要是資產類科目余額=負債類科目余額就可以了嗎?權益類科目都沒有數據
你好,是的,可以的,么問題的,學員
老師,是資產類科目余額之和=負債類科目余額之和,就可以了是嗎?
是資產類科目余額之和=負債類科目余額之和,如果沒有所有者權益的話,這個是成立的
你寫的是對的,學員
老師,如果按照上述的等式,我把資產類科目和負債類科目都羅列出來,實際并不平衡,那我要怎么調整呢?
這個最好是按照分錄,羅列,學員
老師,不理解你說的意思,能舉個例子嗎?我做的是把資產類科目羅列在左邊合計一個數字,再把負債類的科目羅列在右邊,合計一個數,一看不平衡。這樣做有問題嗎?
比如,固定資產 是購買的 借固定資產 貸銀行存款 按照這種一借一貸的列示
然后再把借方求和和貸方求和,再看是不是平衡?
是的,你說的很對,學員
老師,我還是不明白,我現有的數據就已經是期末余額了,為什么還要做成一借一貸?按照我說的那樣把資產類科目余額求和跟負債類科目的余額求和看是否相等,這樣做對嗎
因為你這個是錄期初,這樣保證能期初沒問題的
老師,我把所有科目都做了一借一貸,相互之間有勾稽關系嗎?例如:庫存現金:借:庫存現金貸銀行存款這個金額就寫庫存現金的余額,對嗎?等做其他應收款時,就是借其他應收款貸銀行存款金額是其他應收款的余額,對嗎?那這兩個銀行存款的貸方在賬面會沖減銀行存款的借方余額嗎?
你好,這樣的話,是沒問題的
老師,上面我列舉的例子,銀行存款的兩個貸方會沖減銀行存款的借方余額嗎,要是沖減了,那銀行存款的余額不是變了嗎?
學員,你現在期初本身是平的嗎
不平,就是不知道怎么才能平,老師,只有這一次提問的機會了,可我的問題還沒解決
可以這是一個期初導入科目,通過這個科目過度 比如錄銀行存款 借銀行存款 貸期初導入 比如導入固定資產 借固定資產 貸期初導入 差額計入未分配利潤中