同學你好,麻煩你再按以下圖片操作一下試試,謝謝。
老師,我采購的材料出庫到工程項目,但是出庫的時候開的工程服務,沒有出庫材料清單,這個必須要有材料出庫單嗎?但是發票又開的是工程服務,沒有體現材料?
你好,我開增值稅普票,要打清單。但是導出來的清單是空白的,怎么辦
就是開發票的時候。項目多。我要開勞務清單,打完清單我就要導清單出來。導出來的文件是空白的。沒有項目的
老師,我們上月給對方開了帶清單的專票,對方已認證,這月對方要退回紅沖,對方得開紅字申請表,對方開了一張紅字申請表而且只是列出了原來清單中的2個產品,沒有列出原清單中的所有產品項目列出,那我們開紅沖發票時是不是也只能開出其中這2個產品項目,不能紅沖原清單中所有產品項目了呀?可以嗎?
老師好,我們現在用的都是電子發票,會計做賬的時候需要把那些電子發票打印出來做賬呢,還是說有一個清單就可以了,在那個稅務系統里把清單打出來就可以了。謝謝,!
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊