您好 要去稅務大廳申請解鎖的
老師,你好,我公司經營業務需要,2019年12月份發生業務15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發票金額,現在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發票,故現在才向貴局申請1650份發票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發生銀行流水15098254.35,當時已經按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發票全部開對是沒錯的,關鍵是有一張開錯了,已經跨月了,稅款在12月份已領繳了,我現在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉到五月份嗎?
請問下施工企業于2021年12月份開具給房開的建安專票,金額多開了296.8萬元,一張發票。我們在該房開承接了兩個項目工程,一個是一期,一個是二期,現在我一期多開了,必須得沖紅嗎,還是說將多開的發票金額放到二期去呢,我們是異地經營,我已經在項目所以在預繳稅款了,增值稅也已經在2021年一月份申報完畢了
您好,問一下,現在想沖紅11月份和12月份的發票,目前還未報稅的情況下可以沖紅嗎?因為金稅盤顯示已鎖死,得等到報完稅才能開發票呢…急急急
老師請問一下: 小規模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過,當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當時填報的時候應該把我已經交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經申報扣款了,才發現這個問題,好在 去稅務大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現在的問題是,我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢? 應該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄,體現出我多交稅了呢?怎么做
老師,您好!有個問題麻煩請教一下您,我們有個磚廠,2021年12月份我們給一建筑公司開了100萬的磚的發票,當時雙方約定能用我們100萬的磚,截止現在對方只用了我們46萬的磚,說是再不用了,剩余54萬的發票對方要求紅沖發票,鐘老師,我想問一下像這種情況如果紅沖發票稅務風險大不大?如果分局要問紅沖發票這么大金額的發票我們如何給分局解釋?還有就是紅沖發票影響的是今年的銷售額嗎?要不要調整2021年度匯算清繳申報表?
老師,您好,2024年度的企業所得稅匯算清繳已申報完畢,并已繳納稅款但是稅務局又讓我補繳了去年的一整年的工會經費,請問我現在還需要調整24年度的企業所得稅表嗎?申請退稅還是說把這筆工會經費放到二五年當作25年的費用
老師,工商年報時,繳費基數和繳費金額,是合計單位承擔部分,還是把個人承擔部分也算在內呢
老師這個合同多少金額為準,我要怎么做賬?賣一臺新機,收到一臺舊機器
如果想把報表里所有者權益的數額調高,能怎么操作
老師 這張表上145075.85.28是我24年可以一次性扣除的固定資產的原值 36269.64是我24年10——12月三個月的折舊 那我現在想選擇一次性扣除 從這張表上哪里體現出來我1450785.28-36269.64是我可以加計扣除的呢
老師,職工吃飯的餐費可以入福利費嗎
請問老師小規模企業減免的增值稅金額需要做賬嗎?具體分錄是什么?
小規模建筑工程公司開票稅率是多少?
老師,500要以下一次性扣除的固定資產分錄怎么做?
基金會可以向另外的基金會捐贈嗎
我這月還沒報稅也可以解鎖嗎
那要先去稅務大廳報稅的 然后再清卡 只要先申報增值稅 就可以清卡的
那我報完稅,在沖紅也是在一月份開負數發票了對吧,就是說我這現在只能按照上個季度開完的所有發票數正常做賬報稅了對吧?有啥事兒下個月再說是嗎
報完稅 再沖紅也是在一月份開負數發票了 是的 是的?現在只能按照上個季度開完的所有發票數正常做賬報稅?