1.可以不用寫明細(xì) 2.需要 3.都要
1、我現(xiàn)在在一家民營(yíng)醫(yī)院上班,出納是老板娘,她只付款,剩下的工作是我做,我是會(huì)計(jì),只做內(nèi)賬,外賬請(qǐng)有人做我想問(wèn)問(wèn)有關(guān)公司的費(fèi)用報(bào)銷我要怎么做?2、費(fèi)用報(bào)銷里面有發(fā)票的也有沒(méi)有發(fā)票的(就一張紙寫的費(fèi)用,也算不上收據(jù)),我的記賬記賬憑證要怎么填?3、一張報(bào)銷單上單上有幾天的報(bào)銷費(fèi)用是不是可以寫在一張記賬憑證上?4、老板娘付費(fèi)用報(bào)銷都是用微信支付的,我在記賬憑證的借貸關(guān)系上要怎么寫?我不會(huì)填記賬憑證,實(shí)在是理不清那個(gè)借貸還有總賬科目跟明細(xì)科目之間要怎么寫?
老師,我剛接解出納工作才幾個(gè)月,就是記賬憑證號(hào)需要和會(huì)計(jì)的一致嗎?還是出納自己編個(gè)憑證號(hào) ?之前我們公司的會(huì)計(jì)說(shuō)各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時(shí)候找單據(jù),要兩邊查看編號(hào),比較 麻煩,沒(méi)有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個(gè)編號(hào),再交給會(huì)計(jì)做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會(huì)計(jì)做賬,再交給我,按會(huì)計(jì)上的記賬登記登記,因?yàn)槲业娜沼涃~是每天交的,會(huì)計(jì)做賬沒(méi)我的及時(shí),朋友和我說(shuō)不需要和會(huì)計(jì)的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號(hào)我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問(wèn)題是我是每收支一筆,登記一個(gè)編號(hào)好,還是比方同一天入賬,有同類會(huì)計(jì)分錄的編個(gè)編號(hào)呢?我們會(huì)計(jì)的編號(hào)是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因?yàn)槲覀兠刻焓杖胫С霰容^多 還有就是比方我的編號(hào)是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個(gè),我們會(huì)計(jì)說(shuō)前面加個(gè)1字好區(qū)分月份,您覺(jué)得這樣計(jì)專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號(hào)的呢?
手工賬,年底收入、支出轉(zhuǎn)收支結(jié)余一、記賬憑證寫一級(jí)科目就可以還是也要寫明細(xì)科目?二、收入有專款收入和其他收入,支出有基本醫(yī)保基金支出、大病保險(xiǎn)基金支出、新增支出可以收入類寫一個(gè)記賬憑證,支出類寫一個(gè)記賬憑證轉(zhuǎn)收支結(jié)余不?三、總賬本和明細(xì)帳本都要寫轉(zhuǎn)收支結(jié)余還是只在總賬本上寫就可以?四、記賬憑證號(hào)按著十二月份最后一個(gè)記賬憑證號(hào)接著寫吧?科目匯總表也要寫收支結(jié)余這個(gè)科目吧?
2x××年7月1日,大唐盛世公司原出納葉子和新出納進(jìn)行了出納交接。交接時(shí),庫(kù)存現(xiàn)金日記賬余額為5200元,實(shí)際清點(diǎn)余額為4900元,經(jīng)查,有300元費(fèi)用已報(bào)銷支出,但因有關(guān)會(huì)計(jì)記賬憑證未審核未能及時(shí)入賬。公司持有天馬行空公司可轉(zhuǎn)債500份,每份1000元,國(guó)庫(kù)券300000元,均核對(duì)無(wú)誤。銀行存款日記賬余額789600元,經(jīng)和開(kāi)戶行核對(duì)一致。賬簿憑證類:(1)本年度現(xiàn)金日記賬1本;(2)本年度銀行存款日記賬2本;(3)空白現(xiàn)金支票37張(AE101136號(hào)至AE101170號(hào))(4)空白轉(zhuǎn)賬支票52張(BE200340號(hào)至BE200391號(hào))、支票簿1本;(5)托收承付登記簿1本;(6)付款委托書(shū)1本;(7)信匯登記簿1本;(8)金庫(kù)暫存物品明細(xì)表1,與實(shí)物核對(duì)相符;(9)銀行對(duì)賬單(1-6月)6本。印章:(1)大唐盛世公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)論印章1枚;(2)大唐盛世公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收論印章1枚;(3)大唐盛世公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章1枚。要求:設(shè)計(jì)并完成出納工作交接書(shū)。(老師你的回復(fù)為什么總是“參考一下這個(gè)”,具體是哪個(gè),我能看到的全是我的提問(wèn))
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財(cái)務(wù)部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權(quán)限),003會(huì)計(jì)(總賬、應(yīng)付、應(yīng)收所有權(quán)限),004業(yè)務(wù)人員(采購(gòu)、銷售管理模塊所有權(quán)限)四個(gè)用戶,已經(jīng)啟用了總賬、采購(gòu)管理、銷售管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付系統(tǒng)。根據(jù)題目用文字描述相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程,并填寫業(yè)務(wù)生成的憑證,最后對(duì)生成的憑證進(jìn)行記賬處理。說(shuō)明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉(zhuǎn)三類)、憑證編號(hào)(從001開(kāi)始)、業(yè)務(wù)日期、摘要、會(huì)計(jì)科目(明細(xì)到末級(jí)科目)、金額,簽名不需填寫。1、2020年7月3日,收到廣昌商貿(mào)公司轉(zhuǎn)賬支票1張,金額120000元,用以歸還前欠貨款。2、2020年7月12日,確認(rèn)金源公司的一筆貨款250000無(wú)法收回,作為壞賬處理。3、2020年7月20日,收到東恒公司開(kāi)出增值稅發(fā)票,列明采購(gòu)甲材料10噸,不含稅單價(jià)1500元,款項(xiàng)尚未收到。4、2020年7月20日,銷售部購(gòu)入打印機(jī)一臺(tái),單價(jià)1500元,取得增值稅專用發(fā)票,以轉(zhuǎn)賬支票支付。
大家好請(qǐng)教一下小規(guī)模24年9月到現(xiàn)在支出也沒(méi)開(kāi)發(fā)票除了納稅調(diào)增還有啥單據(jù)能替代發(fā)票嘛對(duì)方是個(gè)人采購(gòu)款都是5萬(wàn)左右個(gè)人怎么入賬稅前抵扣
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除在匯算清繳時(shí)怎么體現(xiàn)
公司的會(huì)計(jì)是兼職,不買社保。發(fā)工資是不是要通過(guò)管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)。 賬務(wù)處理是: 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-張三 這個(gè)賬務(wù)處理,對(duì)嗎?這個(gè)兼職的會(huì)計(jì)要開(kāi)這個(gè)發(fā)票給單位嗎?
老師,我開(kāi)的建筑服務(wù),工程服務(wù),這個(gè)在增值稅申報(bào)主表一填寫的是4欄9%稅率的服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),那么主表我應(yīng)該輸入到貨物銷售額還是勞務(wù)銷售額?
樸老師您好,非樸老師勿擾。出售半成品就是要核算半成品成本了,那我每個(gè)都要做還原數(shù)據(jù)了。如果說(shuō)老板不要求核算半成品成本,是不是就用分批法或分步法平行結(jié)轉(zhuǎn)
想問(wèn)下房地產(chǎn)企業(yè)各階段收入的確認(rèn)條件,在申報(bào)增值稅時(shí)不知道應(yīng)該按整套房款確認(rèn)還是實(shí)際收退款確認(rèn)
老師您好,貸款交的錢記財(cái)務(wù)費(fèi)用能全額扣除嗎
差額納稅的一般納稅人 旅客運(yùn)輸發(fā)票也不可以抵扣吧 所有的專票都不可以抵扣
老師,,您好!嗯,中小國(guó)轉(zhuǎn)平臺(tái)進(jìn)行的一個(gè)投資收益有賣虧損的也有賣盈利的嗯,是不是用盈利直接沖抵虧損申報(bào)增值稅?傭金和其他也計(jì)入了投資收益,申報(bào)增值稅時(shí),需要減掉傭金和其他嗎?
每個(gè)月交20萬(wàn)增值稅,老板要把增值稅入帳怎么做,怎么出報(bào)表
我問(wèn)了四個(gè)問(wèn)題,回答了三個(gè),年底轉(zhuǎn)收支結(jié)余記賬憑證和明細(xì)賬、總賬我這樣寫格式對(duì)不?
第四個(gè)問(wèn)題:記賬憑證號(hào)按著十二月份最后一個(gè)記賬憑證號(hào)接著寫,科目匯總表只需要填寫借貸方發(fā)生額,科目余額表才要填寫余額。
手工賬,年底收入、支出轉(zhuǎn)收支結(jié)余一、記賬憑證寫一級(jí)科目就可以還是也要寫明細(xì)科目?二、收入有專款收入和其他收入,支出有基本醫(yī)保基金支出、大病保險(xiǎn)基金支出、新增支出,收入類、支出類各寫一個(gè)記賬憑證轉(zhuǎn)收支結(jié)余還是一個(gè)科目寫一個(gè)記賬憑證?三、總賬本和明細(xì)帳本都要寫轉(zhuǎn)收支結(jié)余還是只在總賬本上寫就可以?四、記賬憑證號(hào)按著十二月份最后一個(gè)記賬憑證號(hào)接著寫?科目匯總表上面寫收支結(jié)余的借貸方發(fā)生額吧?
第一個(gè),寫一級(jí)科目就可以 第二個(gè),收入有專款收入和其他收入,支出有基本醫(yī)保基金支出、大病保險(xiǎn)基金支出、新增支出,收入類、支出類各寫一個(gè)記賬憑證轉(zhuǎn)收支結(jié)余 第三個(gè),總賬本和明細(xì)帳本都要寫轉(zhuǎn)收支結(jié)余 第四個(gè),記賬憑證號(hào)按著十二月份最后一個(gè)記賬憑證號(hào)接著寫,科目匯總表只需要填寫借貸方發(fā)生額,科目余額表才要填寫余額。
一、記賬憑證有明細(xì)科目,明細(xì)賬就要根據(jù)明細(xì)科目寫嗎?二級(jí)還是三級(jí) 二、總賬建賬的時(shí)候,一級(jí)科目隨意寫還是有固定的順序? 三、明細(xì)賬建賬呢?扣須知用藍(lán)色好是紅色有規(guī)定不?是不是扣須知可以寫一級(jí)科目也可以寫二級(jí)科目?
1.明細(xì)賬就要根據(jù)明細(xì)科目,二級(jí),個(gè)別有三級(jí)也需要寫,比較重要的話 2.總賬建賬的時(shí)候,一級(jí)科目有固定的順序 3.明細(xì)賬建賬參考總賬,扣須知沒(méi)有顏色規(guī)定。
一,記賬憑證有明細(xì)科目,明細(xì)賬本就要分開(kāi)寫對(duì)吧?不分不行嗎? 二、同時(shí)有二三級(jí)明細(xì)科目的要寫完二級(jí)科目留幾張空白紙后面寫三級(jí)科目明細(xì)賬嗎? 三、每個(gè)科目明細(xì)賬不多十五張左右,可以封面寫這幾個(gè)一級(jí)科目,然后里面分成一小沓一個(gè)科目不?扣須知寫二級(jí)科目,一個(gè)一級(jí)科目的二級(jí)科目都寫完以后再下一個(gè)一級(jí)科目的每個(gè)二級(jí)科目呀?
1.是的呢,要分開(kāi)寫 2.需要 3.
一、每個(gè)科目明細(xì)賬不多十五張左右,可以封面寫這幾個(gè)一級(jí)科目,然后里面分成一小沓一個(gè)科目不?扣須知寫二級(jí)科目,一個(gè)一級(jí)科目的二級(jí)科目都寫完以后再下一個(gè)一級(jí)科目的每個(gè)二級(jí)科目呀? 二、總賬科目順序是怎樣?必須按固定順序嗎?
1.是可以的呢,是的呢。 2.需要按照固定的呢。?按順序說(shuō) 現(xiàn)金 銀行 應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款 預(yù)付賬款 空白 空白 原材料 輔料 低值易耗品 空白 空白 產(chǎn)成品 空白 空白 固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 待攤費(fèi)用 空白 空白 應(yīng)付賬款 應(yīng)付工資 應(yīng)交稅金 空白 其他應(yīng)付款 空白 實(shí)收資本 資本公積 未分配利潤(rùn) 空白 空白 空白 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 空白 空白 空白 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本 空白 空白 空白 空白 空白 空白 如果一個(gè)賬本不夠用 在用一個(gè)總帳分開(kāi)寫 一般企業(yè) 一個(gè)賬本夠用了
一、我涉及的科目:銀行存款、專款收入、其他收入、基本醫(yī)保基金支出、大病保險(xiǎn)基金支出、新增支出、其他支出、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、收支結(jié)余這個(gè)順序?qū)Σ唬?二、原始憑證自制的,每個(gè)業(yè)務(wù)的原始憑證必須一樣嗎?還是說(shuō)有必須有的數(shù)據(jù)就可以 三、同一業(yè)務(wù),記賬憑證摘要必須一字不差嗎?還是說(shuō)能清楚什么意思就行沒(méi)必要太在意?
1.按:銀行存款、專款收入、其他收入,其他應(yīng)收款,基本醫(yī)保基金支出、大病保險(xiǎn)基金支出、新增支出、其他支出、其他應(yīng)付款,收支結(jié)余這個(gè)順序 2.涉及的業(yè)務(wù)相同,自制模塊可以一致 3.不一定一致不差,要簡(jiǎn)單明了,自己能知道這張記賬憑證發(fā)生的是什么,摘要可以方便以后查找
一、科目匯總表上寫科目有固定順序不? 二、記賬憑證上面的科目有固定順序不?先寫哪個(gè)科目再寫哪個(gè)科目? 三、寫記賬憑證按著什么順序?qū)懀紤{證順序還是? 四、本月發(fā)生的業(yè)務(wù)隨意寫,業(yè)務(wù)沒(méi)有順序吧?先寫哪個(gè)業(yè)務(wù)后寫哪個(gè)業(yè)務(wù)
1.應(yīng)該按照科目代碼的順序填寫 2.這個(gè)沒(méi)有固定的呢,按照借貸方向?qū)懬宄涂梢缘哪? 3.按照會(huì)計(jì)規(guī)范來(lái)說(shuō),會(huì)計(jì)憑證傳遞應(yīng)該及時(shí),填制記賬憑證的日期應(yīng)與原始憑證日期一致。但實(shí)際操作中,原始憑證的日期是取得該憑證的日期,原始憑證傳遞到財(cái)務(wù)后,以此為依據(jù)填制的記賬憑證的日期往往要滯后于原始憑證的日期,這樣使兩個(gè)日期不同了。而記賬憑證的日期即為做賬日期,也是生成賬簿記錄的日期。因此,造成填制記賬憑證的日期與原始憑證的日期不一致。比如一月份的發(fā)票,有可能2月份甚至是3月份才拿到,那財(cái)務(wù)是在3月份入賬的,所以這兩者的日期就不一樣了。所以,可以按收到記賬憑證的時(shí)間先后順序填記帳憑證,當(dāng)然同一天收到多張的話,先按時(shí)間排下也是可以的。 4.一般是先寫收款,后寫付款
一、原始憑證上面的數(shù)據(jù),都要保留兩位小數(shù)嗎? 二、銀行回單、原始憑證日期一個(gè)早一個(gè)晚,記賬憑證日期可以寫早的不?差兩天 三,手工賬,記賬憑證寫的一個(gè)時(shí)間段的,日期寫第二天,明細(xì)賬一天一登記可以不?日期也發(fā)生業(yè)務(wù)的時(shí)間
1.一般情況是的呢。 2.銀行回單、原始憑證日期一個(gè)早一個(gè)晚,早的話相當(dāng)于提前支付,一般按晚的那個(gè)時(shí)間 3.你說(shuō)的是銀行存款日記賬嗎,可以的呢