你好,他有工資嗎?你跟他說不走,借款走什么工資?還是股東分紅?
老師,您好!我們公司以前的法人(A),打了80萬進公司賬上,然后現在換成了法人(B),以前法人(A)打的錢是現在法人(B)轉給他的,現在法人(B)想把錢給取出來,但是轉賬也是轉到現在法人(B)的賬戶上啊,因為以前法人(A)是聘用的,不能轉給他了,那賬上有80萬的其他應付款-以前法人(A)要怎么沖平啊?
老師您好,我們公司開了一張技術服務費的發票35萬元,后來錢收回來了,到對公賬戶上了,后來轉到法人卡上了,掛在其他應收款法人科目里,走的借款,法人跟我說不用走借款,可以提現出來這些錢?您說能這么做嗎?
老師 你好 請問下 我們一開始是個人戶打到公司戶8000塊錢的押金 放到了其他應付款里去了 后來我這邊開票之后他們公對公服了剩下的貨款10000 后來這個個人戶的款不能公對公了 這個我能直接轉到應收賬款里去可以么
老師,您好。請問:我們公司賬戶上其他應收款借方余額20多萬,這個是公司法定代表人每個月以服務費的名義轉到個人卡的錢,后來沒有發票來沖銷,也沒有還錢,現在打算公司注銷的話,我面臨的風險或者我該怎么做呢?
老師你好,我想問一下就是嗯,我們法人就是嗯借給公司的1萬塊錢存到對公賬戶上了,然后呢,反正因為跑業務,然后嗯你送禮嘛,他買了一些東西,嗯然后開了發票了作為業務招待費,他是用自己的微信的錢轉賬的,然后就是這一步,我可以做到分錄,是借管理費用業務招待費貸其他應付款法人,嗯,然后嗯我再寫一張報銷單,嗯,再附上一張報銷單,然后再從對公賬戶把這筆錢劃給法人,這筆分錄就是做嗯,借其他應付款,法人貸銀行存款,您看這樣做可以嗎?
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經理的工資算管理費用還是成本
企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業務收入,能從錯誤的公司賬戶轉到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個月多開了一張發票,發現的時候已經跨月了,是不是開的那個月照常結轉成本跟商品,下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊
你好!一般交給銀行的報表,我需要調整哪幾個科目的金額,讓資產負債率變低
老師請問,公司支付一年的房租,現金流寫到哪里
法人的意思是讓我提成現金,就是取出來現金
借庫存現金貸銀行存款,你這個庫存現金也得有用途才行,你不能一直掛著庫存現金嗎?這個金額太大。
她說她聽別人說的到對公賬戶的這35萬元不用走借款,直接提成現金。
銀行回單顯示的是個人收錢。
就是說就算是從自助機上取現金,取35萬的現金金額太大,除非取出來馬上用到公司,還得有相應的票據,這樣才行對嗎?
老師 您說公司賬上的錢轉給法人走個長期借款行嗎?
是的是的,不可以的做其他應收款或者是其他。
好的 謝謝老師
不要客氣,工作愉快。
好的 謝謝老師 我想問下您,我們公司開了一張技術服務費的發票35萬元,35萬元已經到公司賬戶了,這35萬元是轉給法人當借款還是從自助機里取成現金好呢?其實這是公司的收益。
轉給你老板,他能還錢回來的嗎?
還不回來了
那你做庫存,現金和借款是一個樣了,你的庫存現金也不可能掛著三十五萬一直在。
好的 是不是轉給法人會對法人有影響,提現金的話不明顯。
你好,提現金,但是你賬上有風險,你現金35萬,你能拿來做什么用?一般這個都是轉給了個人。
好的 知道了 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。