印花稅是沒法退的哈,也沒法抵減。
你好,老師,2021年12月申報印花稅,申報數多了。請問可以不更正,然后在2022年的前幾個月不申報印花稅,做個調整嗎?
你好 平時每個月印花稅零申報 到年底計算申報繳費這個月更改以后 在本期申報那里不顯示印花稅申報了 還要不要申報印花稅
老師你好,我們公司2021年的財產租賃、運輸合同印花稅沒有申報,可以在2022年12月申報嗎?這兩個印花稅我們是按年申報的
老師,我要補交2022-7-12月的印花稅,在申報表中,更正去年報的2次季度申報表,更正后好像不能全申報,是不是要先作廢去年的申報表,再重新報
老師 請問一下我前兩天申報了一個買賣合同按期申報的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現在還要申報實收資本印花稅,提示這個也是按期申報,然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報,只能去更正前幾天申報的那個印花稅,然后我點進去更正 前幾天買賣合同那個印花稅都已經繳納了,然后我把實收資本印花稅增加進去 提交的時候顯示應補繳稅額還有前幾天已經繳納的印花稅額,這個怎么辦呢?
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
申報多了,更正申報后,是沒法退?
先聯系12366,看你們當地的稅局能退不?
那不更正,在下次申報時減少多申報額呢?
稅局如果查,一般也是按年算總賬的,你如果這個月交多了,下個月把計稅依據減下來再計算繳納就可以了。
現在是跨年了
貼花形式的印花稅才不可以退
是啊,所以聯系12366問問看怎么辦好?
12366說更正申報
那就更正申報就是了,沒退的下次抵減
奇怪,我花了20積分找汪老師解惑,怎么換了個老師
你找那個老師他會一直對話啊