你好,需要的代開的需要,填寫預交的稅款,在主表倒數第二行自動出現。
老師,我們是小規模企業這個月有代開一張增值稅專用發票1%的稅率,但是季度申報的時候小規模納稅人申報表上沒有1%我這個要填在哪里
老師 請問一下 我們是小規模納稅人 季度申報增值稅 我們自己有開普票20幾萬,然后有去稅務局代開專票九千多,申報表上面要填寫自己開的普票的部分嘛?
老師,我們公司9月份在稅務局代開了60000塊錢的增值稅專用發票,稅率是1%的,稅額是594.06元,然后還有自己開的普票60000元,稅額也是594.06元,代開的專票已經在代開當日交過稅了,現在我們要報小規模季度增值稅申報表,這個表我應該怎么填寫呢
你好,我們是小規模納稅人,我們在稅務局代開了一張專用發票,我們這個季度申報增值稅時,這一塊代開的金額需要填到申報表里面嗎?還是只填我們自開的發票和無票收入
我們是小規模,我在稅務局代開的一張專票,上面蓋了代開增值稅專用發票章,還需要蓋自己公司的章嗎
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請看一下怎么修改
謝謝,但是如果顯示如圖所示的情況,一般是什么原因
預繳稅額是正的,應補退稅是負的
你的第一行是不是沒有填寫?
填了顯示不通過,我想問一下,如果這個發票還沒開出來或者作廢了,會不會有這種情況
你好,截圖完整的看一下可以嗎?做沒作廢你們自己應該知道的,如果你沒有作廢,你申報了不會出現提示,如果你作廢了申報,填寫了提示你的銷售額不一樣。