同學(xué)你好 這個(gè)可以的
年終獎(jiǎng)扣除,合并到呢工資薪金,然后超過(guò)了3%的人的年終獎(jiǎng)放全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
老師,年終雙薪可以作為“全年一次性獎(jiǎng)金”申報(bào)個(gè)稅嗎?還是要合并到發(fā)放當(dāng)月的工資薪金中去申報(bào)個(gè)稅?
員工年終獎(jiǎng)必須申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金嗎? 可以和1月薪資一起申報(bào)嗎?不申請(qǐng)全年一次性獎(jiǎng)金
請(qǐng)問(wèn)老師,我21年的年終獎(jiǎng)使用合并工資薪金申報(bào),22年可以用全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)個(gè)稅嗎?
我想問(wèn)下,22年一月單獨(dú)申報(bào)的21年年終獎(jiǎng),想合并21年工資,怎么合并然后退回年終獎(jiǎng)的稅金
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣(mài)的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿(mǎn)500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷(xiāo)售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話(huà)發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話(huà)增值稅附表一銷(xiāo)售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬