你好,所得稅稅率默認是按25%,是小微企業需要填寫相應的減免稅額
小規模納稅人第四季度營業收入98950.49萬,利潤總額是1609,企業所得稅是按25%扣除?小微企業不是按10%嗎?
一般納稅人小微企業,季度預繳所得稅應納稅所得額沒超過100萬的,是不是按2.5%預繳
一般納稅人小微企業,資產總額598.49萬,2個人,利潤總額30萬,為什么季度預繳的時候企業所得稅率是25%,不應該是2.5%嗎?
老師,這個所得稅的優惠政策是針對小微企業。一般納稅人是不是不享受這個政策,企業所得稅稅率為25%?年應納稅所得額小于300萬,人數小于300人,資產總額小于5000萬,就是小微企業?
老師好!公司是小微企業,企業所得稅率是2.5%,在季度申報時候企業利潤25萬,預繳企業所得稅6250元,現在年報利潤是41萬元,再繳納差額16萬的企業所得稅4000元,是嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
在哪里填寫呀?
你好,在所得稅申報表的減免稅額欄次?
減免稅欄不是灰色的嗎?
你好,你需要填寫相應的減免稅額附表,然后減免的稅額就會在主表體現了
這個稅率不是自動的嗎?我需要填寫哪個附表?
本來是25%的稅率,減按2.5%預繳
你好,所得稅申報表的稅率固定是25% 是填寫? 減免稅額優惠明細表? 這個附表
這個是加速折舊和一次扣除啊,不對吧?
請仔細看我回復的內容?
這張里面的哪一欄呀
沒有看到您說的表呀
你好,不是這個附表 是填寫? 減免稅額優惠明細表? 這個附表
這是什么說法?研究費用為什么要大于財務費用呀
同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。