學員你好,零稅率的發票銷售額就是發票金額,零稅率了那全部金額就是銷售額,稅率為零了
銷售農副產品的企業,開具有免稅的發票 還有1%稅率的服務費發票,申報增值稅如何填報呢?謝謝老師
老師,開具零稅率發票,納稅申報,銷售額應如何填具?
老師,我有留低稅額3252.7元,我想這個月填寫一個未開具發票把它沖了,請問稅率9%那里,未開具發票銷售額和銷項應納稅額應該怎么填
一般納稅人公司需開具單價3500元,數量2650噸的產品銷售發票,因發票數量有限,如何最節省開具發票?(發票限額10萬元報),應如何開具保證金額稅額準確
一般納稅人開具農產品銷售免稅發票,是按照免稅開具?還是按稅率開具,申報時候再進行填寫免稅金額?
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
小規模納稅人,去年4季度增值稅收入小于30萬,免交增值稅。 今年1季度跨季度沖紅去年4季度一張發票,導致今年1季度增值稅收入為負數,今年1季度增值稅如何申報增值稅?申報表稅務局帶出的數據默認3%稅率,實際上紅沖的是1%稅率,提交會顯示強制提交。
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
其他應付款長期掛會有風險嘛?后期怎么處理
如果客戶不要發票,我申報做未開票收入,用什么作為憑證附件
老師,我們是零售行業,而且是高新技術企業,匯算清繳時需要填寫研發費用加計扣除表嗎
老師 你好 同一法人注冊了一般納稅人和小規模納稅人兩家公司。后期購進了多輛挖機,因為是專票全部入賬在一般納稅人公司 。現在一般納稅人公司掛了150多萬固定資產計提了80多萬折舊費且沒有什么業務收入。因平時業務都開的三個點的普票和專票,所以收入都體現在小規模公司,就是挖機掛賬在一般納稅人公司業務在小規模公司,請問兩個公司之間是否需要簽訂轉租挖機的協議呢?有更好的辦法嗎?主要擔心稅務查賬不符合原則
應收負數可以調成預收嗎
老師好,開票不填明細,只填禮品兩個字可以嗎
二手車使用簡易計稅怎樣申報增值稅?
納稅申報應該填寫到哪張表上哪個行次呢?
你們是一般納稅人還是小規模納稅人。零稅率是稅收優惠的話就需要填寫在原稅率那里? 稅收優惠欄會減去稅
我們是一般納稅人,房地產行業,你說的稅收優惠欄是哪張表上呢?
你好? 房地產行業,你那不是零稅率發票? 那叫免稅發票? 也就是說你沒有實際交易,只是預售款人家需要發票而已,你根本就沒有銷售。不用填銷售額,預交的增值稅填寫在預繳增值稅那里
嗯,是的,他們之前開錯發票了,給開成零稅率的發票了,這個現在要怎么填寫呢?
那你要去更正申報,零稅率是有銷售額,只是不要交稅,免稅是沒有銷售額這兩個票意義都不相同,去稅局更正或者說紅沖換票吧!