你好,這里的單價3500元,是含稅單價還是不含稅單價??
我們是小規模公司,發票是增值稅電子普通發票,單張發票是十萬以內的,想要提高開票票種超過十萬的,登入電子稅務局網頁提額,選了一百萬以內的,但是會跳出來這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請調整發票用量或開票限額后,所有發票種類的可開具票金額上限將超過1000萬元,按照當前政策規定,年應稅銷售額超過500萬元的小規模納稅人應當向主管稅務機關辦理一般納稅人登記。 您本次申請的發票用量或最高開票金額與您當前的納稅人類型不適應,如您確有相應的用票需求,可下調單份發票最高開票限額并增加發票用量,或上調單份發票最高開票限額并減少發票用量,或與主管稅務機關聯系。)
三、某生產企業為增值稅一般納稅人,產品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關經營業務如下:1、銷售甲產品,開具增值稅專用發票,銷售額100萬元;因甲產品比較緊俏,故收取提前提貨費5.65萬元;2、銷售乙產品,開具普通發票,收入56.5萬元;銷售丙產品,開具普通發票,金額60萬元,丙產品是免稅產品。3、將試制的一批新產品分給職工個人,成本價20萬元,該產品無同類產品價格,成本利潤率為10%;4、購進辦公樓一棟,開具增值稅專用發票,金額200萬元,進項稅額18萬元;5、本期購進上述產品所用材料開具增值稅專用發票,已經認證,金額120萬元,進項稅額15.6萬元,發生運費1萬元,開具增值稅專用發票,進項稅額0.09萬元。計算該企業2021年4月應納的增值稅。
三、某生產企業為增值稅一般納稅人,產品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關經營業務如下:1、銷售甲產品,開具增值稅專用發票,銷售額100萬元;因甲產品比較緊俏,故收取提前提貨費5.65萬元;2、銷售乙產品,開具普通發票,收入56.5萬元;銷售丙產品,開具普通發票,金額60萬元,丙產品是免稅產品。3、將試制的一批新產品分給職工個人,成本價20萬元,該產品無同類產品價格,成本利潤率為10%;4、購進辦公樓一棟,開具增值稅專用發票,金額200萬元,進項稅額18萬元;5、本期購進上述產品所用材料開具增值稅專用發票,已經認證,金額120萬元,進項稅額15.6萬元,發生運費1萬元,開具增值稅專用發票,進項稅額0.09萬元。計算該企業2021年4月應納的增值稅。
一般納稅人公司需開具單價3500元,數量2650噸的產品銷售發票,因發票數量有限,如何最節省開具發票?(發票限額10萬元報),應如何開具保證金額稅額準確
一般納稅人公司需開具單價3500元,數量2650噸的產品銷售發票,因發票數量有限,如何最節省開具發票?(發票限額10萬元報),應如何開具保證金額稅額準確
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?