你好,要正常申報,你開錯了發現可以作廢的
老師,開免稅票開成有稅的票,企業所得稅申報的時候能不能增加農林牧漁業那一欄,如果增加了,會不會比對異常呢?還是說按正常申報企業所得稅,那這樣就有稅了
老師,2月份突然要求權責發生制,按發貨確定收入,多開的沒有確定了,我的企業所得稅按未開票入賬,但他們多開了,我能不能增加多開收入,增值稅更正為企業所得稅一致的收入申報。都是免征,不影響稅額
之前財務漏報了收入300萬,要是我更改去第四季度的增值稅申報和企業所得稅增加300萬收入,會不會稅局覺得異常嗎?沒有開票的,都是個人轉到對公賬號的收入
老師請教個問題跨年發票紅沖。稅率開錯了。紅沖的話會影響當年的收入。這樣的話怎么申報呢?補稅的話,增值稅跟企業所得稅報表就不一致了,這樣比對出來會有異常,這怎么辦呢老師
我們是民非企業,收到殘疾人聯合會的預撥款300萬。已開票了(是0稅率)。如果做賬的時候按預收款做,那么報企業所得稅的時候,不征稅收入怎么填呢?如果按增值稅報稅的直接當月做,那么下個月該款項就要交企業所得稅。 如果直接當月做成收入,那么又會虛增很多利潤。
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產折舊、攤銷情況機納稅調整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產負債表,黑色數字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產特定業務納稅調整表中第25行實際發生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發現之前年度供應商開的紙質發票,但是公司沒有收到,現在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發票到D公司,現在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發票嗎?
問題是,跨年了,12月開的
你沖紅后會減去這筆,可以申請退稅的