同學,你好 借:其他應付款個人往來10 貸:營業外收入10
老師,個人和公司借款,之前是其他應收款,現在個人打進來比之前借的多,分錄怎么寫更好呢? ①借:銀行存款 貸:其他應收款(沖掉之前借的部分) 貸:其他應付款(多打進來的部分) ②借:銀行存款 貸:其他應收款 借:其他應付(多付的部分) 貸:其他應收
2020年度做的借:銀行存款9010 貸:其他應收款-裝修押金9000 貸:其他應付款個人往來10 ,寫在一起了,我現在需要把其他應付款部分調整營業外收入,分錄該怎么寫
老師您好,請教一個問題 現在發現2020年度有2筆賬務,分別少做2筆分錄。先重新反結回到2020年度,重新修改該2筆賬務。重新修改后導致利潤表和資產負債表中的部門數據出現差額 請問這種情況在2021年度做修正分錄,應該如何調整 錯誤分錄一 借:其他應收款 貸:銀行存款 正確分錄分別是 借:管理費-福利費 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:固定資產 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款
您好老師,我公司上個月收到疫情轉運款,掛賬其他應付款,這個月付出去一部分成本費用,分錄是 收到疫情轉運款 借銀行存款 貸其他應付款 支付 借其他應付款 貸銀行存款 我需要把收入和成本調制其他業務收入怎么做分錄,謝謝!
老師,2020年度的殘保金,我支付分錄寫錯了,本身不應該存在(其他應交款)這個科目的,所以想把他沖沒了,改成正確的。 寫的是借:其他應交款100 貸:銀行存款100 我現在想改一下怎么改, 借:其他應交款-100 貸:以前年度損益調整100 這樣對嗎,如果不對,該哪樣寫
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
老師,營業收入凈額是什么意思?
三個人購買一個公司70%股份,金額1500萬元,其中這三個人a占10%股份,請問a需要投資多少金額
三個人人購買一個公司70%股本1500萬。原股東投資500萬。其中投資1500萬要占10%股份,請問10%出資多少金額
出售股本高于投資股本,溢價記入那個科目
麻煩問一下老師,小規模發生無票收入,怎么做分錄,計提增值稅怎么做?
是跨年度調整,是不得用以前年度損益
同學,你好 這個不用的