你好 你們輔導(dǎo)期結(jié)束的時(shí)候就可以抵扣的,這個(gè)是正常的賬務(wù)處理的
請(qǐng)問(wèn)老師輔導(dǎo)期一般納稅人進(jìn)項(xiàng)可以抵扣?
請(qǐng)問(wèn)老師,輔導(dǎo)期的一般納稅人取得的專(zhuān)用發(fā)票什么時(shí)候可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢
請(qǐng)問(wèn)老師,一般人稅務(wù)登記的第一個(gè)月,不是納稅輔導(dǎo)期,進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎
輔導(dǎo)期的一般納稅人,6、7月份取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,8月份對(duì)外開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票什么時(shí)候勾選認(rèn)證合適呢?
老師,9月份是一般納稅人輔導(dǎo)期開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票 而十月份就不在輔導(dǎo)期了 我九月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣 十月份的時(shí)候可以勾選抵扣嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?