你好,有發生印花稅的應稅行為了,就需要去稅局做印花稅的稅種核定,然后按期申報才是的?
老師,為什么小規模納稅人沒有印花稅,電子稅務局卻每月有印花稅申報提醒喃
老師好,公司其他賬薄印花稅在電子稅務局系統里稅種核定信息里沒有的,我是不是不用在申報呢?
老師好,我看到公司在電子稅務局的稅費種認定里,沒有印花稅這項,那這公司印是不用交印花稅嗎?
老師好!小規模公司,有不用什么印花稅的嗎?電子稅務局里,核定稅種沒有印花稅呢?
定期定額的個體工商戶電子稅務局稅種核定里面沒有印花稅的稅種。但是在電子稅務局界面有印花稅的頁面,這個印花稅需不需要申報繳納?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒有填寫
老師,預付800模具款,總金額是1650,那這800對方要開發票給我了吧
現在匯算清繳-所得稅減免優惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購的貨物,對方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發票給下家
老師,企業收入確認政策去哪能查到?電子稅務局嗎
老師請問季度所得稅報表,第二欄營業成本是只填利潤表的營業成本還是需要填包括(營業成本+銷售費用和管理費用,財物費用)請問填那個?
我們付輪組加工費,賬務處理怎么做,就是找幾個人來工廠加工
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
有兩個銀行科目余額不對 要調整賬目 需要怎么做呢
12月份開的銷售發票是設計服務,需要交印花稅嗎?
你好,具體是什么方面的設計??
老師好!是廣告方面的
你好,廣告方面的,需要按加工承攬合同繳納印花稅?