您好,那您看下您的個(gè)人所得稅app的申報(bào)記錄
老師 我在一般納稅人公司上班 做財(cái)務(wù) 我申報(bào)個(gè)人所得稅 工資之前5000 個(gè)稅不用交現(xiàn)在工資6000 我申報(bào)個(gè)人所得稅 我就填了專項(xiàng)附加 租房的信息 然后現(xiàn)在我申報(bào) 顯示累計(jì)住房租金扣除7500 這是咋回事呢 以前我沒有申報(bào)過 這個(gè)月才填的專項(xiàng)附加
老師,您好!我這個(gè)月工資是8300,上個(gè)月已經(jīng)在個(gè)人所得稅上面提交了租房子的專項(xiàng)扣除填報(bào),為什么還要扣稅呢??
老師您好!個(gè)稅子女教育專項(xiàng)扣除,員工在自己手機(jī)里已經(jīng)填好提交成功了,那會(huì)計(jì)申報(bào)個(gè)稅時(shí)還要填寫專項(xiàng)附加扣除信息嗎?還是直接填寫扣除1000元呀?
老師你好 這月個(gè)月工資申報(bào)7000個(gè)稅系統(tǒng)里面是不是要扣除社保個(gè)人部分 。個(gè)人所得稅app里面專項(xiàng)扣除項(xiàng)目是不是也要現(xiàn)在填好嗎?
老師 問下 申報(bào)工資的專項(xiàng)扣除 有新員工入職 她有專項(xiàng)扣除 要在個(gè)人所得稅APP上 提交 需要進(jìn)我們的單位界面中專項(xiàng)扣除提交 還是只要登錄APP提交就可以嗎
老師公司原來是代賬做的,4月現(xiàn)剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業(yè)務(wù)收入,這個(gè)程序的分錄怎么做?我有點(diǎn)表達(dá)不清楚,不知道該怎么描述
外貿(mào)公司首次退稅函調(diào),請問是調(diào)查哪些內(nèi)容?需要供應(yīng)商準(zhǔn)備什么資料?
這個(gè)2024年的當(dāng)年境內(nèi)所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計(jì)提,但本季度彌補(bǔ)上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應(yīng)該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調(diào)整1萬元,補(bǔ)稅,這么理解對嗎?
老師,1月份按之前的加權(quán)平均單價(jià)暫估了成本,因?yàn)閿?shù)量開超了,二月補(bǔ)進(jìn)來一部分,不夠補(bǔ)暫估的,3月又開進(jìn)來一部分,還是不夠,這種賬務(wù)上怎么處理
老師,有一個(gè)員工離職了社保沒有及時(shí)退,導(dǎo)致離職后的第二個(gè)月公司在家?guī)退簧绫#べY是0,如果個(gè)人社保部分也是公司承擔(dān)了,那么需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
(主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入)*增值稅稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)交的增值稅,對嗎?
2025年通過以前年度損益調(diào)整科目做了賬之后,還得返回去電子稅務(wù)局更正24年底的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?