您好,麻煩發(fā)下申報表圖片,企業(yè)所得稅利潤表是季度累計數(shù)
老師我們是非盈利組織,(協(xié)會)平時靠收會費(fèi)進(jìn)行管理工作。請指教下在企業(yè)所得稅匯算時主表上的營業(yè)收入包括會費(fèi)收入嗎? 我們的會費(fèi)收入屬不計企稅的收入,如果包含在營業(yè)收入中減去成本費(fèi)用若還有結(jié)余系統(tǒng)就會自動生成應(yīng)交稅稅額那怎么處理呢?
老師 我們單位和一家原料供應(yīng)商購買的原料 然后這個供應(yīng)商被查出虛開發(fā)票 導(dǎo)致我們單位的被查 然后就是稅務(wù)局那邊說 因為沒有充分的證據(jù)證明沒有虛開,然后說是可能這些個票 都不能用 如果是不能用的情況的話 我們抵扣了的增值稅 包括城建稅 兩個附加費(fèi)的是不是就要交稅 然后那個企業(yè)所得稅計入成本兒的 該怎么辦呢
請教老師,哪位能說得具體的,正確的,怎么幾個老師的說法都不一樣的,企業(yè)所得稅預(yù)交,本年累計收入減去本年累計成本,得數(shù)是利潤總額,報表的數(shù)據(jù)讀取是本年累計成本不包括費(fèi)用,但是這個問題幾個老師回答都不一樣,有的說成本幾包括費(fèi)用,有的說不包括費(fèi)用,其實是不包括的,數(shù)據(jù)讀取是不包括的,那們不包括費(fèi)用,匯算清繳時,怎么有談到費(fèi)用,費(fèi)用可以調(diào)增,調(diào)減,怎么解釋
老師請問一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎?因為我12月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤是負(fù)的。5000吧,假如說。但是12月份本年累計的利潤表數(shù)是正的,可是這個數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關(guān)系?因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后,我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個數(shù)對不上呢
老師,匯算清繳的工資薪金支出,實務(wù)中填寫的是不是應(yīng)付職工薪酬的全年計提的總額,實際發(fā)生額就是實際發(fā)放的總額?今天聽學(xué)堂里實務(wù)課,老師說,工資薪金只包括銷售費(fèi)用和營業(yè)費(fèi)用里的管理工資,不包括記入生產(chǎn)成本的工資,那我現(xiàn)在的實務(wù)都是按應(yīng)付工資的數(shù)據(jù)在報,有沒問題,應(yīng)該怎么處理
老師好,我公司老板用銀行付了1500的保險費(fèi),我公司沒有車,這分錄怎嗎做啊,沒有看到發(fā)票
老師好,我公司老板用銀行付款保險費(fèi)1500,這個分錄怎嗎做啊,沒看到發(fā)票
設(shè)備殘值是怎么計算出來的
老師好,2024匯算清繳企業(yè)所得稅有退稅,做憑證時計入哪個科目,謝謝。
東莞的外貿(mào)公司首次退稅,是一定會函調(diào)供應(yīng)商嗎?還是隨機(jī)的呢?
老師,這個月個稅的申報截止期限是15號還是18號?
老師,請問下,不是說發(fā)行費(fèi)計入投資成本嗎?為什么答案不是2100呢?
更正錯誤時,記賬憑證為什么可以不附原始憑證?請教一下,非常感謝!
請教一下,應(yīng)付利息,應(yīng)計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應(yīng)付利息,?非常感謝!
老師在申報季度企業(yè)所得稅,營業(yè)收入是不是填季度已開票金額???
就是這張表
您好,都是利潤表直接項目,
但是預(yù)交稅款就是按本年累計收入減去本年累計成本的,沒有減去費(fèi)用
您好,不是,利潤總額是按報表數(shù)據(jù)計算的
有的老師說是累計收入減去累計成本,不減費(fèi)用,并且電子稅務(wù)局讀取的數(shù)據(jù)也是的,直接讀取的成本
您好,是的,就是年度累計科目數(shù)據(jù)