應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目 貸方本月生發(fā)額是公司下個(gè)月要交的稅
老師中午好 請(qǐng)問一下12月科目余額表里面一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)的金額是不是要跟我1月份交的12月稅費(fèi)的金額相等。
老師你好,請(qǐng)問一下應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目 貸方余額是不是要等于公司下個(gè)月要繳稅的金額。
老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方余額不等于我下個(gè)月要繳稅的金額。這是不是說明我做賬做錯(cuò)了。
老師,請(qǐng)問一下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的余額是要等于哪 個(gè)數(shù)的?我應(yīng)該怎么對(duì)這個(gè)余額?
老師你好,麻煩問下,會(huì)計(jì)科目中應(yīng)交稅費(fèi)的借貸方余額是否必須相等。
小規(guī)模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調(diào)增了,彌補(bǔ)虧損后沒有繳稅,請(qǐng)問針對(duì)此賬上需要調(diào)嗎?怎么調(diào)?
施工企業(yè)項(xiàng)目毛利怎么計(jì)算,請(qǐng)老師們指教
我不太理解,這道題沒有給出具體的人數(shù),只給了離職比例,怎樣算出每年確認(rèn)的服務(wù)費(fèi)用的?
老師,我們企業(yè)是光伏行業(yè),開出的發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)專票,現(xiàn)在有個(gè)問題,有家公司也是同行,現(xiàn)在不做了,把材料轉(zhuǎn)賣給我們,他們不能給我們開出13個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
你好,老師,我非盈利性機(jī)構(gòu)用小規(guī)模納稅人的方法做了三年的賬,現(xiàn)在民政局那邊要求要做非盈利性機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理,如果我要做非盈利性的賬務(wù)處理的話,我要怎么才能把我的賬導(dǎo)入在非盈利性小規(guī)模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請(qǐng)問一下建筑工程類的期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?為什么我看的工程施工都不結(jié)轉(zhuǎn)?
老師你好,請(qǐng)問勞務(wù)分包合同屬于建設(shè)工程合同還是買賣合同?
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來西亞,報(bào)關(guān)單上面的境外收貨人寫馬來西亞的收貨人,貿(mào)易國別寫的是香港,可以正常退稅吧?
老師好,我想咨詢一下酒店自助餐的成本要怎么核算?
老師我們這個(gè)公司有問題,我開發(fā)票以后會(huì)受影響嗎
老師 現(xiàn)在我的未交增值稅 余額在貸方 而且是負(fù)數(shù)。我不知道是怎么弄的
你好,余額在貸方,是負(fù)數(shù),你發(fā)個(gè)圖片過來看看
老師麻煩您幫我看一下
你好,你上年的轉(zhuǎn)出未交增值稅沒轉(zhuǎn)完,還有一個(gè)7084.03,沒結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里
具體分錄怎么寫老師可以教一下嗎?這會(huì)我腦袋是個(gè)懵的。
你今年有交增值稅,都沒做轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
具體金額老師可以告訴我嗎?根據(jù)我那個(gè)表格
老師上一年的我一會(huì)也截圖給你 您幫我看一下我有沒有哪里做錯(cuò)了
補(bǔ)2020年末借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7084.03 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7084.032021年借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅91334.99 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅91334.99
老師那上一年的這個(gè)科目的截圖 您還需要看一下嗎?
我看你的你的期初余額了,不用截圖
好的 謝謝老師
你好,不客氣,祝你工作愉快
老師,應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目貸方有余額代表著什么意思呢。
你好,應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目貸方有余額代表有未交的稅
但是我們公司該交的稅 都已經(jīng)交了呀。
你12月產(chǎn)生的稅是在1月交,12月不會(huì)交的,1月19號(hào)前申報(bào)12月的稅