你好學員根據企業簽訂的應稅合同,
印花稅怎么報呢 安什么信息采集 我們是商貿企業
10月印花稅零申報,要采集印花稅稅源信息采集表,怎么操作,應稅憑證名稱 應稅憑證數量 都是必填的,那怎么填呢
老師。我申報印花稅。我們是小微粒企業。印花稅可以減半。我采集稅源的時候。為什么沒有減半呢
印花稅信息采集出現111什么情況,河南的。我是零申報,信息采集不了
老師,我們沒有認定印花稅,但是第四季度有印花稅申報,我點擊按期采集,不能填寫信息,我點擊按次采集可以有信息顯示,我問一下我該怎么填寫計稅金額,以什么為準
老師,是不是一次采購大額的婚紗按3年攤銷,如果每月采購幾件就一次計入成本啊
從公司公賬上一次性轉40000給一個人,有風險?怎么轉沒風險?
老師,月底最后一天可以打印數電發票里的統計表了嗎?發現我今天打的數是不對的,我開了2張發票了,統計表只有一張!哪里出問題了,征收率那份。月初需要數電發票打印進項和銷項進行報稅做賬
2024年,為了延緩所得稅繳納而做的暫估,假如次年5月后期會取的發票,2024年匯算清繳要怎么做,憑證要怎么調,做?假如后面無法取得發票,要怎么進行賬務處理和報表申報
銷售拿來的報銷單上差旅費是400元,但是附件發票是一張500元的油票,專票。那做賬的時候進項稅額是要全額按照發票上的來嗎?可以全部抵扣嗎?
老師個稅一年按6萬扣完后,次月接著可以扣5000嗎?
食堂里用的液化氣去管理費用福利費嗎
沒有發票,只有收據可以做賬嗎,不超過500,個人報銷怎么做賬,分錄怎么做
不是本公司員工,可以在公司借款嗎。五萬之內
老師,我們是跨異地做項目。那個地方給我們核定了個人所得稅。但是我們實際是跟另一個公司合作。然后我們公司的人沒有真正在那邊的。我們開發票給我們的上游。然后另一個公司再開發票給我們。這種申報個人所得稅應該怎么報 報沒有人員嗎?
那都沒要合同 金額就寫0了
、產權轉移書據和營業賬簿
在稅務系統中進行信息采集后計算,申報,繳稅
那老師 在12月的時候 一般納稅人 商貿公司 分別需要報那些稅呢
沒有合同,如果有類似合同效力的協議單據,也要交
哦好的 那12月 一般納稅人商貿公司 還需要報那些稅呢
增值稅及附加,企業所得稅,房產稅,土地稅,代扣個稅,印花稅。
月報:增值稅及附加 企業個人所得稅 印花稅 季度:企業所得稅 土地稅和房產稅是季報還是月報 是在哪里報呢
土地稅和房產稅需要首先錄入稅源信息
在哪里錄入
按季度上交的。有的地區可能是上半年,下半年各交一次
具體要問一下當地稅務局
看以前的代賬會計 從來沒報過 這個有影響沒呢
你看一下你們有經營用房嗎,如果沒有,就不用報
老師 我增值稅及附加已經報完了 。請問下面這個表是不是必須填寫的
就是這個表。是不是必須填寫
請問什么表呢?我這兒看不到
最下面的財務報表報送及采集 我已經報完了增值稅及附加
這個是需要報的,填的是財務報表