你好,報稅系統(tǒng)有房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,這個需要申報
老師,請問我們是小規(guī)模公司房產(chǎn)稅和土地使用稅是減半的,那么我們填寫申報表的時候,需不需要填寫城鎮(zhèn)土地使用稅房產(chǎn)稅減免明細申報表呢
老師,我在報稅系統(tǒng)維護土地房產(chǎn)使用稅呢,我是九月份取得房屋的,對方讓我們無償使用,所以由我家繳納房產(chǎn)土地稅,但是我這個月季報,用報嗎?還是從下季度報,我是小規(guī)模
老師,請問我這個月申報2021年第四季度的小規(guī)模納稅人的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,是當月申報當月交稅嗎?
老師,請問小規(guī)模納稅人繳納2022年第一季度的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,申報是在1月申報,交稅也是在1月交稅嗎?
我們是1月份,由小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,報稅系統(tǒng)有房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,這個需要申報嗎?
村賬目如果被改動過,能看出來嗎?
公司有一張電子銀行承兌,到期日是2025年4月30日,我們一般多久提示付款
老師請問一下,個人獨資有限公司老板利潤分配是不需要交個人所得稅的是吧。
老師我的戶是定期定額戶核定額季度是5.4萬元,我一季度沒開票,四月客戶要開票我可以開二季度開10.8萬元嗎也就是吧一季度沒開的在二月補回來
老師,研發(fā)費用加計扣除的其他相關費用的加計扣除的限額是?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發(fā)記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務:。1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計100萬元,進項稅額合計13萬元,4月己經(jīng)全部認證通過:。2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,?發(fā)票注明金額200萬元,稅額26萬元;當月開具一張16%稅率的藍字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務,A公司在1月稅款所屬期己經(jīng)按未開具發(fā)票申報繳納增值稅;?3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽,當月15號返回濟南,發(fā)生的往返飛機票票價與燃油費合計10900元,員工報銷時提供了注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單;。5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當前尚有購入寫字樓的不動產(chǎn)待抵扣進項稅額20萬元未抵扣
公司購買地,建的商場,商鋪出租收的租金,一般納稅人,應交什么稅費
23年計提的職工薪酬,24年支出6000。24年做職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,工資薪金支出,賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額,要怎么填
老師我們委托別人加工酒,回來我們再買。這樣還用交消費稅?
老師您好,公司員工3月1日入職,四月份才實際發(fā)工資,公司現(xiàn)在要申報稅款所屬月份為三月份的個人所得稅,那我要不要對3月1日剛剛?cè)肼毜膯T工進行個人所得稅申報
這個計稅依據(jù)是怎樣?我們是自己租的房子
房產(chǎn)稅是房東去交納的, 城鎮(zhèn)土地使用稅根據(jù)實際使用土地的面積,按稅法規(guī)定的單位稅額交納。其計算公式如下: 應納城鎮(zhèn)土地使用稅額=應稅土地的實際占用面積×適用單位稅額 一般規(guī)定每平方米的年稅額,大城市為o.50~10.00元;中等城市為0.40~8.00元;小城市為0.30~6.00元;縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)為0.20~4.00元。
那就是房產(chǎn)稅我們不管,土地使用稅,實際使用土地面積是指什么?辦公場地的嗎?
● 1土地使用證上注明的占用面積. ● 2如果尚未辦理土地使用證.按暫估面積(可由稅務機關核定)
這兩個稅是只需要申報一次嗎?
你看稅務局的核定,有的季度申報
財產(chǎn)和行為稅是什么?這個是怎么計稅的
財產(chǎn)行為稅是以納稅人擁有的財產(chǎn)數(shù)量或財產(chǎn)價值為征稅對象或為了實現(xiàn)某種特定的目的,以納稅人的某些特定行為為征稅對象的稅種,是財產(chǎn)稅和行為稅的總稱。我國的財產(chǎn)行為稅包括房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、資源稅、印花稅、土地增值稅
噢噢,知道了,如果沒有房產(chǎn),也沒有土地使用證,車船都沒有,那就可以不用報,還是0申報?
你好,對的,你的理解是對的