這個(gè)管理費(fèi)用是的軟件做賬,它的發(fā)生額都是在借方。
一般納稅人之前購買的稅控盤 這個(gè)月抵減 借 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—減免稅款 貸 管理費(fèi)用 開辦費(fèi) 對(duì)嗎。之前買盤在開辦期間入的開辦費(fèi)。管理費(fèi)用紅字借方?jīng)_還是貸方?jīng)_?
購買方以抵扣,收到購買方開具紅字信息表后,作為銷售方的我如何在開票系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)票紅沖?必須要到稅務(wù)大廳才能辦理嗎?
老師支付稅控盤維護(hù)費(fèi)先計(jì)入管理費(fèi)用,是等以后抵扣的時(shí)候再做一筆分錄嗎,借:增值稅抵減稅額,借:管理費(fèi)用紅字?現(xiàn)在可以先把這個(gè)費(fèi)用填入增值稅申報(bào)表中是吧?
老師這里抵扣稅控盤的管理費(fèi)用必須要用紅字才能紅沖嗎?
請(qǐng)問老師,我們需要開具紅字發(fā)票,沖紅21年的專用發(fā)票,購買方已經(jīng)抵扣了的,在稅控盤里怎么操作呢?
財(cái)務(wù)報(bào)表及附注,這個(gè)附注是公司自己做的嗎
老師請(qǐng)問,營(yíng)業(yè)總收入包括營(yíng)業(yè)外收入嗎
請(qǐng)問酒店餐飲部采購的半成品,記入什么科目,牛奶,菜,調(diào)料,肉
你好老師,小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,這題承攬的報(bào)酬應(yīng)該是多少的?
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發(fā)票可以嗎
老板讓算某個(gè)客戶的回款率,怎么計(jì)算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費(fèi)貸現(xiàn)金,這樣可以減少未分配利潤(rùn),今年匯算清繳前入賬,對(duì)以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
現(xiàn)在是抵扣首次購買的稅控盤的費(fèi)用,籌建期記入開辦費(fèi)了,現(xiàn)在要抵扣,不能直接把管理費(fèi)用~加班費(fèi)的金額放在貸方嗎?
打錯(cuò)字了,是管理費(fèi)用~開辦費(fèi)
可是。上面的分錄沒有寫貸方
不可以的啊,不能做到貸方管理費(fèi)用。
為啥呢?有點(diǎn)不懂
現(xiàn)在是抵扣,沒有發(fā)生額,貸方也不表示發(fā)生額
它的發(fā)生額在借方,如果在貸方的軟件會(huì)影響利潤(rùn)表,和科目余額表不一致。