你好,這個發(fā)票是你自己開的,還是稅務局開的。
購買方以抵扣,收到購買方開具紅字信息表后,作為銷售方的我如何在開票系統(tǒng)進行發(fā)票紅沖?必須要到稅務大廳才能辦理嗎?
老師你好,我們是銷售方,購買方開了紅字信息表,但是紅字信息表的金額大于我們發(fā)票限額,購買方需要到稅務大廳去撤銷,購買方在沒有撤銷前還可以開出紅字信息表嗎?
購買方申請紅字信息表選擇未抵扣,紅沖部分金額,審核通過后原來整張藍字發(fā)票紅沖了,購買方無法認證抵扣,未紅沖部分也不能抵扣了,銷售方按紅字信息表開具了負數(shù)發(fā)票,購買方 如何處理 才能使原來的 發(fā)票重新抵扣呢
老師,請問一下,1.紅字發(fā)票是購買方要退貨,然后要求銷售方開具的嗎?2.開具紅字發(fā)票必須要購買方給到我方紅字信息表我才能開紅字發(fā)票嗎?
發(fā)票紅沖,購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,然后是不是把信息表給到銷貨方,由銷售方開具紅字專用發(fā)票,再給到購買方
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調(diào)給對方稅務局,對方稅務局回復函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
我開的,但是我在開票系統(tǒng)中開具紅字里顯示不支持直接開具
你好,你選擇下載開局,需要對方給你一個電子版的信息表
能批量嗎?還是一張一張導入
一張一張的開才可以