您好!應(yīng)該填入的哦
老師,關(guān)于增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,其中12月份服務(wù)費(fèi)收入28萬(wàn)銷售額。請(qǐng)問(wèn)需要填入應(yīng)稅貨物銷售額中嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下,增值稅主表當(dāng)中有個(gè)應(yīng)稅貨物銷售額。但是本月我們都是服務(wù)類銷售。附表1中我們會(huì)填寫(xiě)6%的服務(wù)。那么主表中的應(yīng)稅貨物銷售額我們也需要填寫(xiě)上去嗎?
按季申報(bào)的商業(yè)企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人,2022年1月-3月份銷售額取得不含稅收入24萬(wàn)元,其中銷售貨物3萬(wàn)元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,提供餐飲服務(wù)取得不含稅收入14萬(wàn)元。問(wèn):小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表怎么做
老師,上個(gè)月報(bào)增值稅時(shí)候主表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)(適用于增值稅一般納稅人)》的第二欄次其中應(yīng)稅貨物銷售額忘記填了怎么辦,應(yīng)交的稅額是沒(méi)錯(cuò)
請(qǐng)問(wèn)一下,未開(kāi)票收入,房租收入,9%稅率,填寫(xiě)增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表,填寫(xiě)到應(yīng)稅勞務(wù)銷售額這里嗎?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來(lái),是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開(kāi)一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來(lái)一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問(wèn)休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車(chē)加油,車(chē)保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
但是是服務(wù),不是貨物
為什么要填入應(yīng)稅貨物銷售額呢?
老師在不?
您好!這里的貨物是包含服務(wù)費(fèi),因?yàn)楸砝餂](méi)有單獨(dú)的服務(wù),表里只分了貨物和勞務(wù),您可以看下增值稅申報(bào)表哦
老師但是增值稅附表1中就有服務(wù)需要填,那這兩邊需要重復(fù)填嗎
您好!主表的銷售金額和稅金是根據(jù)附表一的數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總的哦
但是老師我再附表1中填寫(xiě)百分之六的服務(wù)。主表并沒(méi)有生成相應(yīng)的貨物銷售額
您好!我剛看了下主表和附表一,附表一按照稅率填寫(xiě),主表第一行是附表一所有的銷售額,其中貨物只是貨物,勞務(wù)只是勞務(wù),也就是說(shuō)服務(wù)是沒(méi)體現(xiàn)在主表的,您再看下哦
嗯,我知道,所以老師主表中的服務(wù)是否不需要填寫(xiě)進(jìn)貨物銷售額
您說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)嗎?所有的進(jìn)項(xiàng)都要在附件二中體現(xiàn)的哦