同學你好 具體過程包括: 1.結轉各項收入: 借:主營業務收入、其他業務收入、營業外收入 ? ? ? ?貸:本年利潤 2.期間費用的結轉: 借:本年利潤 ? ? ? ?貸:管理費用、銷售費用、財務費用 3.成本支出的結轉: 借:本年利潤 ? ? ? ?貸:主營業務成本、其他業務支出、營業外支出 4.稅金的結轉: 借:本年利潤 ? ? ? ?貸:稅金及附加
老師好,請問一下,年末結轉損益,虧損了,結轉本年利潤,我是先結轉本期損益,然后得出本年利潤,再錄入一個本年利潤的憑證做這筆分錄是嗎,把虧損的借,利潤分配未分配利潤,貸,本年利潤,是這樣嗎,
老師,本年利潤余額為紅字,但是我們今年盈利了(當時調了以前年度損益)請問老師:1.我結轉本年利潤的分錄怎么寫?2.本年利潤是紅字,但本年卻是盈利的這樣子正常嗎?
老師,12月結轉本年利潤到未分配利潤,年度是虧損的,應當是借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤藍字,但是我作的憑證是借本年利潤紅字貸利潤分配-未分配利潤紅字。本年利潤期末無余額。是以前年度的事了,現在也不能改了,作紅字憑證不會影響到報表等問題吧
請問老師,之前做錯分紅款如何調整到未分配利潤或者本年利潤當中去呢?求會計分錄(我做的是:借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤)但是這樣做了之后最終結轉損益后,未分配利潤或是本年利潤都沒有增加誒?請教一下老師該怎么做會計分錄處理呢?
老師好。你們的系統利潤分配做了借:本年利潤 貸:利潤分配 我們今年有盈利,但之前都是虧損的。請問要不要再做一筆彌補以前年度虧損的憑證?
你好,老師,多家關聯公司BCDE匯集資金給殼子公司去打款給運營商,我們是由A公司去跟運營商采購線路資源,運營商給A公司開票,A公司分開給BCDE開票,這樣操作是否可行
老師,我這個個體戶承包了一個工地瓦工的活,請問開票項目工程寫啥
公司規避社保與員工簽訂勞務合同,工資還能稅前扣除嗎?
請問,這種推廣服務費是屬于廣告宣傳費嗎?
請問老師,公司購買的ERP軟件20多萬,計入什么會計科目?
我要核算成本,要問倉庫以下原始單據,請老師幫忙核對下是否正確或要補充的 一、材料入庫相關單據 1. 采購入庫單 2. 委外加工入庫單 3. 生產退料單(是供應商退料單吧) 二、材料出庫相關單據 1. 生產領料單 2. 銷售出庫單 3. 委外發料 4.生產退料單 5.超領單 6.其他出入庫單 三、庫存管理相關單據 1. 庫存盤點表 2.調撥單 3. 報廢/報損單
老師,請教一下,可以預收項目款,合同有簽嗎?
子公司組織團建母公司也參加了,然后產生的費用由子公司的人開母公司的發票抬頭,能直接重母公司報銷嗎?
老師,開增值稅專用發票的時候,可以用英尺做單位嗎
公司給員工簽勞務合同以規避交社保風險,能規避的這個風險嗎?
不是,我就是本年利潤是紅字,但是我本年卻是盈利的,1.請問樸老師這個正常嗎? 2.還有就是我結轉本年利潤是不是借:本年利潤 紅字 貸:利潤分配-未分配利潤 紅字
同學你好 本年利潤是什么方余額負數
是貸方負數。本來利潤表上的盈利數與本年利潤的貸方是一樣的正數,但是我們補了以前年度的年金,我將歸屬以前年度的年金做了“以前年度損益”,所以最后本年利潤貸方就紅字了
你這個是虧損的 你是不是結轉錯了