你好,預繳的是按照你利潤做基數,包括費用了
老師你好,去年多計提的工資,匯算清繳已經調增補稅。今年做賬沖今年的成本,借應付職工薪酬 貸管理費用。今年利潤總額就多了沖減的管理費用,稅就重復交了,這個要怎么辦,可以在季度上的預繳企業所得稅表直接減去多計提的金額嗎
企業所得稅預交稅款,本年累計收入減去本年累計成本,算出來的利潤總額來預交稅款,費用沒算進去,那為什么匯算清繳時,要調增,調減,因為預交時跟費用就沒關系,費用就沒稅前扣除
為什么企業所得稅預交時是收入減去成本,然后利潤總額來交稅,又沒減去費用,那為什么匯算清繳時要調增調減費用呢,預交時根本就沒帶上費用,匯算清繳為什么要帶上它呢
老師你好,我們現在在做匯算清繳,現在匯算時顯示要退稅,但我們去年預交的總體算來稅負還沒達到,老板說不退,那我要怎么調整呢?沒有別的需要調整得成本費用
老師,企業所得稅匯算清繳的時候,沒有發票的費用調增。那從交稅來看,其實這筆費用的作用為0是不。賬務里減少了收入,但匯算清繳又調增。一增一減,作用為0
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
這張表就沒包括費用,就是收入減去成本,還有這張表是怎么算出最后的金額的
你這張表,利潤肯定是減除費用以后的金額,你看你利潤表
你看下,沒有減去費用,直接就是成本
我知道,這里不是按照利潤表勾稽關系填寫的,就是取了幾個數
那以后匯算清繳,費用怎么調增,調減,這里又沒算上費用
你的利潤不是你已經是減掉費用的數據了嗎,你看看利潤表的結構
不是,是成本,沒有減去費用
你告訴利潤表的利潤怎么來的
收入減成本減費用
對啊,你預繳表上的利潤不就是這個數嗎?已經減去了,只是預繳表上只填成本