您好,系統(tǒng)問題,您電話咨詢 稅局人員,讓他們后臺幫您處理
為什么在電子稅務(wù)局要報增值稅的時候一直提示說電子發(fā)票未抄報,導(dǎo)致我申報不了,但是我已經(jīng)在稅盤里抄報了,已經(jīng)過去一天了
老師你好!12月份的增值稅我已經(jīng)申報了,為什么在購買發(fā)票的時候還提示未申報?我該怎么處理
你好,我想問下一般納稅人增值稅申報,10月份是0申報,為什么清卡的時候提示:增值稅未申報或未比對
12月份的增值稅已經(jīng)申報了,但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進項稅已經(jīng)抵扣了,賬上我在12月份做轉(zhuǎn)出處理,但是申報表沒法改了,可以在1月份申報的時候弄么,但是這樣申報報表的時候,增值稅的金額可能也對不上了
老師,您好,對方公司2022年12月已經(jīng)給我公司打了工程款,但是還沒有開發(fā)票,那么我申報12月份增值稅的時候我需要怎么申報呢?怎么填寫申報表?
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
請問還有什么可以幫您的呢?謝謝
老師:未申報企業(yè)所得稅是否會影響領(lǐng)用發(fā)票
您好。這個不會的。請問還有什么可以幫您
沒有了,謝謝!
好的祝您學(xué)習(xí)愉快,共同成長,假如覺得可以的話,請給五星好評