你好,這個費用報銷款項是還沒有支付??
老師。你好。請問下 如果老板自己的車。是個人的名字。沒掛公司名下。也沒租賃合同。老板把加油票開公司名字。這樣的發票可以做賬不呢。如果做賬分錄是不是 借:管理費用-加油費 貸:其他應付款
您好!我想問一下,付款的時候是個人名字付的,但是開發票得時候是公司的名,這樣,我掛賬其他應付款可以掛個人名嗎
如果一筆費用是不同的人報銷,做賬的時候賬上掛其他應付款只掛一個人的名字(不是該筆費用報銷人的名字),這樣可以嗎?
老師,如果同事來報銷費用,只給了一張費用報銷單,沒有發票,我怎么做賬呢?掛其他應付款還是其他應收款?可以幫我做這筆分錄嗎?
老師,這筆業務,要掛員工的名字,應該怎么掛?在付款的時候,分每個人,掛:其他應收款-員工姓名(正數),貸:銀行存款?然后,再做個科目劃轉,借:其他應收款-社保(個人),借:其他應收款-員工姓名(負數)?是這樣做嗎?
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
不確定支付了沒,但是賬上報銷附件單子是寫員工名字,然后該筆的憑證貸方是掛其他應付款-股東***,不是員工的名字,賬上也有借其他付款了-股東***,貸銀行存款這筆分錄,那這樣操作是否可以?
你好,是股東個人墊付了報銷費用款項嗎??
對的,購買物品時是由員工先付款,后面股東付給員工,最后機構再轉給股東
你好,這個過程是這樣 購買物品時是由員工先付款,借:管理費用等科目,貸:其他應付款—員工 后面股東付給員工,借:其他應付款—員工,貸:其他應付款—股東 最后機構再轉給股東,借:其他應付款—股東,貸:銀行存款?
但是我看賬上報銷的時候雖然是員工,但是憑證上是借:管理費用等科目,貸:其他應付款-股東,后面轉給股東的時候是借其他應付款-股東,貸銀行存款,這樣可以嗎?
你好,根據你的描述,應當分三個步驟處理才是的?
因為我是審計,賬不是我做的,我現在要審這個機構一個項目的支出,她賬上是這么操作的,那這樣可以?
你好,根據你的描述,是少做了一個過程的?
那等于這樣是可以的,支出是可以給它算進項目的總支出里面的是吧?
你好,支出是可以給它算進項目的總支出里面的
那如果是剛才那種形式,報銷單是寫員工名字,也是員工付款,賬上借管理費用等,貸其他應付款-股東,后面機構付款的時候,借其他應付款-股東,貸銀行存款,但這筆后面附件銀行回單是分別轉給報銷的員工,而不是轉給股東,那這樣的情況,審計的話,支出能算嗎?
你好,支出能算,但是少了一個過程?
這種情況是少了哪個過程,不同的人報銷,掛在不是報銷人名字的人那邊,機構付款的時候沖了這筆,但是回單又是轉給不同的人,審計的話這需要讓他們改賬嗎?
請看圖片,少了其他應付款—員工這個過程?
但是掛的這個人只付了其中一部分費用,并沒有全部費用都是她付的,機構轉保銷費用的時候也是分別轉給相應付款的人,但是賬上科目只掛這一個人的
那現在是不是需要改賬,誰付的就掛誰的,才能確認支出?
你好,個人建議是按我提供的三個步驟處理?
那如果不改賬,在這種情況下專項審計的話能確認成項目的支出嗎?
你好,能確認成項目的支出 只是分錄少了個步驟而已