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老師,應交增值稅賬上邊期末余額和實際應交的增值稅差4分錢(由于之前會計申報報表的時候各種稅費差一分錢長期造成的結果),現在我想調成一致的,我怎么把它調成一致的

2022-01-13 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-13 10:48

期末余額在貸方的話,做到營業外收入,在借方的話,做到營業外支出。

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快賬用戶6718 追問 2022-01-13 11:27

老師,一般納稅人資金賬簿的印花稅減半征收嗎?

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快賬用戶6718 追問 2022-01-13 11:27

這個資金賬簿的印花稅不區分一般納稅人和小規模吧

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齊紅老師 解答 2022-01-13 12:07

不用區分的哈,都是減半

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相關問題討論
期末余額在貸方的話,做到營業外收入,在借方的話,做到營業外支出。
2022-01-13
您好,最好的辦法是按月核對納稅申報表與賬套數據,逐月調整
2021-04-22
你好 有差異就調整差異金額到 營業外收支即可
2021-07-14
對于這種累計的小額差異,可以通過做一筆會計分錄來調整。具體操作為:借記“應交稅費-增值稅”賬戶5分,貸記“營業外收入”或其他相關收益賬戶5分。這樣可以調整賬面上的差額,使得賬面數據與實際申報稅額一致。
2024-11-13
您好,這個不用調整的,是對的,個稅是應交稅費下,我們核對賬和申報表,只要核對應交稅費-未交增值稅, 不是一級科目
2025-01-04
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