您好,可以計(jì)入,但是明顯與個(gè)人相關(guān),需要考慮偶然所得申報(bào)
老師好,年底送客戶禮品除了入業(yè)務(wù)招待費(fèi),還可以入別的費(fèi)用不用扣稅的嗎
老師,給客戶買茶葉送禮走銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?還是管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,送個(gè)客戶的禮物可不可以計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師銷售給客戶送的禮品費(fèi)用計(jì)入銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用的話是業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是宣傳費(fèi)呢
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)一定是請客戶吃飯的嗎,送可客戶禮品可以算業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
區(qū)分固定性經(jīng)營成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費(fèi)用-10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時(shí)未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬,然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬,今年查賬時(shí),發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬是當(dāng)時(shí)計(jì)提多了,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么做?這個(gè)稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項(xiàng)稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報(bào)第二季度增值稅時(shí)候在處理?
老師公司在去年12月份計(jì)提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產(chǎn)生所得稅,導(dǎo)致了所得稅一直有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)掉,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?賬都結(jié)完了
老師,查帳征收個(gè)體戶準(zhǔn)備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒有申報(bào)工資薪金,是補(bǔ)申報(bào)還是怎么處理?
費(fèi)用的沖減和成本的沖減都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)虧損300萬,一個(gè)盈利100萬,現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨?fù)數(shù)?
老師,那計(jì)入什么科目比較合適呢?
有一張購買了牛肉開的普票
您好,那您金額小,就計(jì)入招待費(fèi)沒問題