同學,你好 會被當作是分紅
老師,公司有一筆收入5萬法人想從公戶轉到法人自己的個人賬戶上,怎么操作能沒有風險呢
老師,請教一個問題。我們公司之前都是代賬公司做賬,上月底接回來自己做,發現20年12月份,做了一筆140萬的成本沒有發票,今年1月份又做了一筆40萬的,請問這樣有什么風險?有什么辦法可以解決嗎?
公司賬戶一年轉賬70萬到法人自己卡里,年底又沒還回來。這樣有什么風險
上半年轉出70萬到法人自己賬戶,當時做的往來款借方是其他應收款某某某。后來一直沒有抵掉這筆應收款這樣會有什么風險
就是我們老板去年注冊一個小規模,公司一直沒有業務,現在老板說自己進一筆49萬到賬戶公賬 當借款進來,后期慢慢再還他個人 這樣可以嗎這樣操作有風險沒
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
做賬時候是做的往來,貸方是其他應收款某某某
同學,你好 嗯,這個實質上會被認為是分紅