借銀行存款貸,主營業務收入應交稅費應交增值稅,然后在12月份借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。
老師小規模納稅人一個季度未超過45萬,去稅務局代開普通發票,發票上面稅額欄是星號,我這邊要怎么做分錄?
小規模納稅人季度普通發票免征額45萬,開的普通發票一個月超過了15萬,另外兩個月都不到15萬,為何要交稅呀?
你好,我是小規模納稅人,一季度45萬以內免稅,10-12月份這個季度還沒上報匯總,發現總額超出了45萬,我可以一月份沖紅12月底的某張發票嗎?這樣季度就沒有超過45萬,就可以不交稅了,這樣可以的嘛?
我這個是小規模納稅人,上個月開了一張9萬元普通發票,請問怎么做分錄啊,12月份開的,一個季度沒有超過45萬
我公司小規模納稅人 3月份開了一張廠房租出普通發票,增值稅為2500,季度銷售額沒超過45萬,這個增值稅要不要交呢?
貨源地是佛山的 報關單寫了中山,退稅有影響嗎 ? 可以修改報關單嗎?
老師請問下,工資表和銀行回單怎樣快速的核對?
老師,這道題目能給我寫下完整的分錄嗎
老師,請教下,就是我們單位從公賬轉了兩筆款出去給別的公司,作為投資款,工商這塊是沒有做股權占股的,只是私下的簽了個合作協議,現在這筆款投資失敗了,虧掉了,也不會再轉回來給我們了,我們怎么做賬呢
請問外貿公司退稅的時候提早勾選可以的嗎?實際出口在2月,1月已勾選進項,有影響嗎?
營業賬簿的印花稅是什么意思?
你好,我不明白這里會計做賬扣了5萬,可是稅法要求扣300萬,這么說來會計少扣295萬,那不是加回來295萬嗎?可是為什么納稅調減金額那欄要寫295萬?沒明白這里的納稅調減金額欄
老師好,因產品質量問題被客戶罰款,這筆罰款我們找了供應商索賠,收到這筆索賠時如何記賬
老師,公司,小規模納稅人,按經營所得繳納個稅的,之前都申報過,現在有未分配利潤,想注銷要怎么處理
老師,我們同事去稅務局代開房租發票,稅金是他自己繳納的,然后他回來做了費用報銷,再報銷給他,我這個應該咋做賬呀,拿的完稅憑證報銷
啊?那意思小規模免的增值稅還得交企業所得稅是嗎,因為你轉到營業外收入里面去了,不得多交企業所得稅嗎
哦對的是的需要交所得稅的。
那如果不免稅呢?分錄怎么做啊
借應交稅費應交增值稅貸銀行存款最后一筆改成這個分錄。
如果免增值稅情況下,那么增值稅附加稅需要計提嗎
不需要的不用計提。
如果我第四季度開了50萬的增值稅普通發票 我應該交多少錢增值稅呀?
如果不含稅的金額是50,你的稅率是1%,按照50乘以百分之一來交。