你好不交稅的,這個不用修改。
麻煩問一下老師,補(bǔ)印花稅的滯納金走營業(yè)外,后還要做什么分錄調(diào)整!還有補(bǔ)交去年增值稅和滯納金的該怎么調(diào)整
老師早上好麻煩問一下,報稅系統(tǒng)的銷項稅額跟記賬差了1分,記賬比報稅系統(tǒng)少記1分,調(diào)賬分錄怎么做?
老師你好,麻煩問一下小規(guī)模納稅人免稅收入在申報時與帳面少1分,應(yīng)該怎么處理?
老師,麻煩問下,去年的稅金忘記計提了,今年去補(bǔ)稅了。我要調(diào)整以前年度損益,分錄應(yīng)該怎么做?
老師您好麻煩問一下我增值稅本年累計免稅額比帳面少1分,應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整?
毛利率公式,凈利潤公式是什么呢
你好,一般納稅人怎么抵扣進(jìn)項稅
稅率3%;含稅金額:25700元;怎么變成未稅金額呢?
不太懂6.8那個稅要怎么計算
老師,光伏安裝服務(wù)公司的主營業(yè)務(wù)收入大部分是安裝費(fèi),業(yè)務(wù)提成費(fèi),要做成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢?
你好老師,我公司經(jīng)營范圍上有勞務(wù)這一項,給對方公司開發(fā)票,問我們有沒有勞務(wù)資質(zhì),勞務(wù)資質(zhì)就是哪個證書?
老師,我們只是一個111間房, 單間430左右的酒店,資產(chǎn)長攤3千多萬,這意味著近10年都盈利不了,一直虧損 房租38萬,工資社保28萬,能耗8萬,管理費(fèi)20萬,其他雜七雜八2-3萬, 現(xiàn)在資產(chǎn)長攤3千多萬,負(fù)債3千多萬,注冊資本實收資本200萬, 老師,我們這種狀態(tài)怎么調(diào),避免風(fēng)險啊?
老師,母公司 A實投了1000萬給B公司,B公司沒有盈利,因為實收資本,所有者權(quán)益有380萬,現(xiàn)轉(zhuǎn)30%給C公司,以30元轉(zhuǎn),然后A公司以380×0.3=114萬申報收入,這樣的方案可以嗎?有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
出納做工資表,財務(wù)經(jīng)理審核報銷單和工資表應(yīng)由誰找公司總經(jīng)理和董事長審批,是出納還是財務(wù)經(jīng)理?
請問這個進(jìn)口消費(fèi)稅是怎么計算出來的
忽略這個差異就可以的。
但是利潤表上的營業(yè)外收入(政府補(bǔ)助)與增值稅累計免稅額額就符不上,差1分
你好,忽略這個差異就可以的。
帳面上就掛著這個1分,下年還會跟著結(jié)轉(zhuǎn)過來
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
下一年沒有余額的,你的賬上也沒有余額,做了這一個不是嗎?
是的,帳面上是沒有的余額的,就表和表之間差1分
好,那就不用做處理啦。
要是和表上一樣的話,你的銷售額又得修改了。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。