你好,對(duì)的是的,需要調(diào)整的。
利潤總額=營業(yè)總額+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出,應(yīng)納所得額=稅前利潤+調(diào)增-調(diào)減,為啥營業(yè)外支出的費(fèi)用在這里調(diào)減呢,不是利潤總額那里減了嗎
老師:我們企業(yè)社保,由于增加人員8月份的,導(dǎo)致了有滯納金,這個(gè)社保的滯納金部分,是不是只能做營業(yè)外支出?算所得稅中進(jìn)行調(diào)增出來?
老師,滯納金記入了營業(yè)外支出,利潤總額減了這個(gè)數(shù),報(bào)得所得稅,這樣對(duì)嗎,滯納金是不能減出的吧
老師 我的稅收滯納金做到營業(yè)外支出 請(qǐng)問算所得稅的時(shí)候是不是不能扣減啊
老師,請(qǐng)問年報(bào)營業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報(bào),我已將年度調(diào)整數(shù)加進(jìn)了利潤總額,并將退稅部分的營業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對(duì)嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營業(yè)利潤我是否應(yīng)該就填寫年報(bào)里的數(shù)字+調(diào)整數(shù),營業(yè)外收入和營業(yè)外支出抄年報(bào)數(shù)?那如果是這樣的話,我這就要補(bǔ)稅蠻多的了,因?yàn)榫筒盍艘粋€(gè)營業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
只要董孝彬老師回答,其他老師不回答,老師這是我寫的,然后我看下最后的數(shù)據(jù)是19227.9,19227.9?2不等于實(shí)際支付的9113.95呀
小規(guī)模納稅人季度銷售額未超過30萬,免征增值稅,是指只適用3%稅率得收入嗎?
老師,我們公司經(jīng)常收到“農(nóng)信銀行應(yīng)收墊付款(財(cái)付通)”這個(gè)是干啥的,我要計(jì)入營業(yè)收入嗎
老師好,收到社保的穩(wěn)崗補(bǔ)貼收入,需要確認(rèn)增值稅嗎
有規(guī)定是先付款還是后取得發(fā)票?還是先取得發(fā)票后付款?
收到財(cái)政局專項(xiàng)資金怎么怎么做分錄?
22年發(fā)票漏記賬成本票24萬,入到24年納稅調(diào)增,還是直接入到22年未分配利潤,改之后的報(bào)表,或者入到24年未分配利潤,勾稽關(guān)系不對(duì)?
老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提完了,現(xiàn)在要報(bào)廢,應(yīng)該怎么做賬
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂小規(guī)模中深圳快學(xué)商貿(mào)的報(bào)稅資料從哪下載?
老師,調(diào)整您指的是在匯算時(shí)調(diào)增利潤總額嗎
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面填寫,然后它會(huì)影響你主表的利潤總額。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。