對的是的是這么做。
老師計提所得稅時候就按照自己做的賬,最后的利潤計提所得稅嗎,向福利費和業務招待費什么是匯算清繳時候調整吧
你好老師,匯算清繳招待費調整利潤之后,需要比之前計提的所得說多交的那部分稅款,怎么做帳?
老師 2021年季度預交所得稅的時候有計提過所得稅費用,但是匯算清繳的時候利潤總額是虧損的,這樣的話賬上的凈利潤和整年的凈利潤是不就不一樣了?
老師 2021年季度預交所得稅的時候有計提過所得稅費用,但是匯算清繳的時候利潤總額是虧損的,這樣的話賬上的凈利潤和整年的凈利潤是不就不一樣了?
請問老師,放到在建工程的工資和業務招待費,企業所得稅匯算清繳的時候,工資作為計提福利費的基數嗎?業務招待費需要與成本費用里的加在一起進行調整嗎。如果要調整,為什么要調呢?放到在建工程也沒有影響損益。
貨源地是佛山的 報關單寫了中山,退稅有影響嗎 ? 可以修改報關單嗎?
老師請問下,工資表和銀行回單怎樣快速的核對?
老師,這道題目能給我寫下完整的分錄嗎
老師,請教下,就是我們單位從公賬轉了兩筆款出去給別的公司,作為投資款,工商這塊是沒有做股權占股的,只是私下的簽了個合作協議,現在這筆款投資失敗了,虧掉了,也不會再轉回來給我們了,我們怎么做賬呢
請問外貿公司退稅的時候提早勾選可以的嗎?實際出口在2月,1月已勾選進項,有影響嗎?
營業賬簿的印花稅是什么意思?
你好,我不明白這里會計做賬扣了5萬,可是稅法要求扣300萬,這么說來會計少扣295萬,那不是加回來295萬嗎?可是為什么納稅調減金額那欄要寫295萬?沒明白這里的納稅調減金額欄
老師好,因產品質量問題被客戶罰款,這筆罰款我們找了供應商索賠,收到這筆索賠時如何記賬
老師,公司,小規模納稅人,按經營所得繳納個稅的,之前都申報過,現在有未分配利潤,想注銷要怎么處理
老師,我們同事去稅務局代開房租發票,稅金是他自己繳納的,然后他回來做了費用報銷,再報銷給他,我這個應該咋做賬呀,拿的完稅憑證報銷
老師,以前年度虧損這個數應該填報表什么地方
你好,主表彌補虧損一欄應該是第九行。
我前幾個月都沒有填這行,現在可以填寫嗎,這個數據好像沒法填寫
你好,這個是彌補以前年度的。
之前年度擬申報了虧損嗎?
不大明白,怎么擬申報虧損
你好,截圖你的所得稅主表。
老師您看一下
好,第九欄里自動出來的,你看一下。
我這是空的,這個數據是從哪引用出來的
你好,你的利潤總額沒有填寫。
是正數的盈利才能填寫負數的,哪能彌補虧損?
哦,意思是我要先把利潤什么數據填寫進去,然后就自動帶出來了是吧
對的是的,自動帶出數據。
那我計提所得稅,實際還是彌補以前年度虧損了,不用交所得稅,那我還用計提嗎
不需要的不用計提。