您好,是可以12月補(bǔ)充記錄,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸其他收益。19年部分用以前年度損益調(diào)整
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減會(huì)計(jì)分錄? 我公司是從事增值電信業(yè)務(wù)的一般納稅人,財(cái)務(wù)上用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 2020年12月銷項(xiàng)稅額為4萬(wàn),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額為3萬(wàn),適用10%加計(jì)抵減政策。 請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄? 是做到2020年12月賬里,還是做到2021年1月份賬里? 圖片是金蝶系統(tǒng)里“應(yīng)交稅費(fèi)”的科目明細(xì)。
1.請(qǐng)問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,在帳上已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報(bào)還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費(fèi)用 280 請(qǐng)問這樣會(huì)計(jì)處理合理嗎? 2.這280元的維護(hù)費(fèi),在3月增值稅申報(bào)時(shí)沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報(bào)6月增值稅時(shí)可以在附表四中補(bǔ)填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
老師,請(qǐng)問去年稅控服務(wù)費(fèi)440,之前會(huì)計(jì)做了稅費(fèi)抵減分錄(借:未交增值稅 貸:減免稅款),但去年當(dāng)月并沒有在申報(bào)時(shí)填報(bào)(實(shí)際就是做了賬,并沒有扣掉440)。這個(gè)月開了票,我想把440給抵扣了,會(huì)計(jì)分錄上需要怎么處理?如何把去年轉(zhuǎn)到未交增值稅的440變成減免稅款,在這個(gè)月入賬。需要涉及以前年度損益嗎。麻煩老師解答一下
問題二:20年金稅盤服務(wù)費(fèi)560是11和12月發(fā)生的,因?yàn)槭切∫?guī)模季報(bào),所以是在21年1月進(jìn)行增值稅申報(bào),然后第一次在560中抵扣的金額是圖一第一個(gè)分錄334.57,第二次是圖三,21年第一季度也就是21年4月份,抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分兩次抵扣的一個(gè)背景,然后問題是金稅盤服務(wù)費(fèi)在11月和12月還沒抵扣,前面的會(huì)計(jì)就直接做了抵扣分錄(還是簡(jiǎn)略的,11月和12月相關(guān)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅款減免)280,貸:銀行存款280),到現(xiàn)在4月份開始調(diào)20年第四季度增值稅申報(bào)減免的賬,和21年第一季度增值稅申報(bào)減免的賬,就出現(xiàn)了圖一第一個(gè)分錄和圖三分錄的問題。
老師,我想問一下,查賬發(fā)現(xiàn)21年1月的加計(jì)抵減實(shí)際已抵減,可是當(dāng)時(shí)沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)和抵減的分錄,現(xiàn)在12月可以補(bǔ)分錄嗎?加計(jì)抵減在19年也抵減過(guò)一次,不知道是要補(bǔ)分錄嗎?分錄分別是什么?我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人
請(qǐng)問下,一人一號(hào)制具體是哪個(gè)文件,怎么查不到呀?
老師,供應(yīng)商給我們的往來(lái)詢證函,對(duì)方是營(yíng)業(yè)收入科目,我怎么核對(duì)呢,我在賬簿里找什么科目呢?
一般納稅人,本月預(yù)收不動(dòng)產(chǎn)租賃5萬(wàn),因?yàn)樽赓U期不確定,暫時(shí)不開發(fā)票,下月初怎么什么增值稅
銷售部門支付的電子采購(gòu)平臺(tái)會(huì)員服務(wù)費(fèi)一年度的費(fèi)用計(jì)入銷售費(fèi)用二級(jí)明細(xì)哪里
中級(jí)會(huì)計(jì)需要在哪買和學(xué)堂老師講課一致的書?書名是啥
老師好,公司銷售衛(wèi)浴潔具之類的商品,有政府補(bǔ)助,現(xiàn)在開票的時(shí)候必須要開購(gòu)買方地址嗎?
老師,農(nóng)業(yè)(肥料,農(nóng)藥)怎么做賬,是免稅的嗎
老師,家用的空調(diào),開發(fā)票大類是應(yīng)該開空調(diào)*美的空調(diào)這樣開開制冷空調(diào)設(shè)備*美的空調(diào),我查前面大類是制冷空調(diào)設(shè)備這是通用設(shè)備開的,家用的好像是前面我說(shuō)的那種,到底那種是對(duì)的,
老師,我想請(qǐng)問一下,廣宣費(fèi)超過(guò)扣除標(biāo)準(zhǔn)是怎么往后三年結(jié)轉(zhuǎn)扣除的?是當(dāng)年調(diào)增,下一年調(diào)減嗎?
上課的視頻,在哪可以下載?
老師,能具體點(diǎn)嗎?
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整,其他收益科目
您好,以前年度補(bǔ)充加計(jì)抵減分錄。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,匯算清繳補(bǔ)的稅款,分錄是什么
您好,借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師,還是問一下前面加計(jì)補(bǔ)分錄從結(jié)轉(zhuǎn)開始嗎?還是直接用你說(shuō)的分錄
加計(jì)部分之前也沒有計(jì)提過(guò),沒有關(guān)系嗎?
您好,使用加計(jì)抵減時(shí)確認(rèn)其他收益
您好,看對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)生年度
老師,問一下公司支付半年的房租,已經(jīng)收到專票,怎么做分錄?每個(gè)月要攤銷嗎?
您好,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,每月攤銷
老師,具體點(diǎn)嗎?
您好,收到發(fā)票,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用或預(yù)付款項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。攤銷,借成本費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用或預(yù)付款項(xiàng)
老師,問一下,前年匯算清繳后交的所得稅,用了以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不能用的,怎么調(diào)整好?
您好,您直接用未分配利潤(rùn)