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老師,我想問一下,查賬發(fā)現(xiàn)21年1月的加計(jì)抵減實(shí)際已抵減,可是當(dāng)時(shí)沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)和抵減的分錄,現(xiàn)在12月可以補(bǔ)分錄嗎?加計(jì)抵減在19年也抵減過(guò)一次,不知道是要補(bǔ)分錄嗎?分錄分別是什么?我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人

2022-01-11 08:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-11 08:35

您好,是可以12月補(bǔ)充記錄,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸其他收益。19年部分用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8643 追問 2022-01-11 08:38

老師,能具體點(diǎn)嗎?

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快賬用戶8643 追問 2022-01-11 08:39

我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整,其他收益科目

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齊紅老師 解答 2022-01-11 08:39

您好,以前年度補(bǔ)充加計(jì)抵減分錄。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8643 追問 2022-01-11 09:10

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,匯算清繳補(bǔ)的稅款,分錄是什么

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齊紅老師 解答 2022-01-11 09:12

您好,借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅

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快賬用戶8643 追問 2022-01-11 09:25

老師,還是問一下前面加計(jì)補(bǔ)分錄從結(jié)轉(zhuǎn)開始嗎?還是直接用你說(shuō)的分錄

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快賬用戶8643 追問 2022-01-11 09:26

加計(jì)部分之前也沒有計(jì)提過(guò),沒有關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 09:28

您好,使用加計(jì)抵減時(shí)確認(rèn)其他收益

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齊紅老師 解答 2022-01-11 09:28

您好,看對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)生年度

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快賬用戶8643 追問 2022-01-11 09:59

老師,問一下公司支付半年的房租,已經(jīng)收到專票,怎么做分錄?每個(gè)月要攤銷嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 10:18

您好,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,每月攤銷

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快賬用戶8643 追問 2022-01-11 10:19

老師,具體點(diǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 10:21

您好,收到發(fā)票,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用或預(yù)付款項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。攤銷,借成本費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用或預(yù)付款項(xiàng)

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快賬用戶8643 追問 2022-01-11 14:39

老師,問一下,前年匯算清繳后交的所得稅,用了以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不能用的,怎么調(diào)整好?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 15:09

您好,您直接用未分配利潤(rùn)

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您好,是可以12月補(bǔ)充記錄,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸其他收益。19年部分用以前年度損益調(diào)整
2022-01-11
同學(xué)你好 計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-07-07
比如你需要交稅款是20你的實(shí)際抵扣金額,也就是附表四實(shí)際抵扣金額 主表19行里面體現(xiàn)他是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減加計(jì)扣除來(lái)交稅的,你可以試一下 借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除
2023-09-03
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2021-08-24
實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。 所以其他收益是做進(jìn)2021年1月賬里
2021-01-11
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