你好,一般納稅人的話是沒有什么優(yōu)惠政策的,當(dāng)然也需要看你們當(dāng)?shù)赜袥]有特殊的政策。
一般納稅人申報印花稅,購銷合同108550元,保存時提示讓 說 當(dāng)選擇了減免性質(zhì)代碼時,減免額不能為0,什么意思 必須原則一個政策嗎?選哪個呢?
請問老師:一般納稅人,小微企業(yè),設(shè)備購銷合同印花稅有減免政策嗎?
小微企業(yè)一般納稅人,收入總額報印花稅是不是選擇稅目"購銷合同",有沒有減免政策
老師,一般納稅人小微企業(yè)購銷合同印花稅有沒有優(yōu)惠政策?
老師,我們是河北企業(yè),一般納稅人小微企業(yè),為什么我在報買賣合同印花稅的時候,沒有享受減半征收的政策呢?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?