您好,這個是的,貸方是計入營業外收入
老師,我們是財政撥款企業,購入購買固定資產: 借,其他應付款 貸,營業外收入 借,銀行存款 貸,營業外收入 現在19年的計提折舊分錄應該怎么做呢?
醫保病人刷卡,是在當天就確認收入,借:應收賬款-醫保款,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅,等下個月醫保中心撥款給我們時,借:銀行存款,貸:應收賬款?還是說等醫保中心撥款下來給我們后我們才確認收入,才做分錄?
老師,我們公司是種植水果銷售,現在收到政府補貼15萬打到公戶,其中10萬是補貼給我公司的樹苗錢,5萬是補貼給村民土地補償,這兩筆分錄我可以這樣做嗎? 借:銀行存款 貸:營業外收入-政府補貼 其他應付款-村民土地補償 借:其他應付款-村民土地補償 貸:銀行存款
老師你好,勞動就業中心撥款給公司,這應該是補貼給企業按排就業的款,我分錄是借銀行存款,貸營業外收入,對嗎這分錄
你好 老師 就是山個月收到貨款 正確的分錄應該是 借銀行存款 貸 應收賬款 結果被我填錯成 借銀行存款 貸 主營業務收入了 這個要整么調整
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?