先填寫(xiě)在3%的那欄 然后填寫(xiě)減免稅明細(xì)表
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人適用1%的征收率的,怎么填增值稅申報(bào)表?
老師,我們是小規(guī)模,享受季度不超30萬(wàn),免增值稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在優(yōu)惠后是1%稅率,請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人享受優(yōu)惠增值稅1%的征收率怎么填報(bào)電子稅務(wù)局里面的申報(bào)表?
老師,您好! 我司是小規(guī)模納稅人,國(guó)家優(yōu)惠,稅率為1%,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅,怎么填寫(xiě)呢?表格中沒(méi)有1%征收率列
老師, 我這邊小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在我申報(bào)第一季度的增值稅,我這邊有111844.66不享受減征1的優(yōu)惠政策,有972738.77享受1優(yōu)惠政策,我這邊不曉得咋個(gè)填報(bào)增值稅申報(bào)表,老師
老師您好 a 教材上說(shuō)的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬(wàn),增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡(jiǎn)便
董老師好~咨詢有問(wèn)題咨詢您下~
現(xiàn)金流量表籌資活動(dòng)流入可能為負(fù)數(shù)嗎
個(gè)體工商戶開(kāi)具1稅點(diǎn)專(zhuān)票,對(duì)方一般納稅人可以抵扣1稅點(diǎn)嘛?這樣個(gè)體工商戶需要繳納什么稅費(fèi)?
老師好~咨詢下:公司裝修產(chǎn)生的一系列費(fèi)用,一般計(jì)入什么科目?
總公司不是小微企業(yè),稅費(fèi)這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質(zhì),這樣是注冊(cè)子公司還是分公司稅費(fèi)是不受總公司影響?
資產(chǎn)不超5000萬(wàn)享受小微企業(yè)優(yōu)惠,企業(yè)剛成立,固定資產(chǎn)是1億,企業(yè)一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業(yè)
廣東個(gè)體戶去年申報(bào)了五個(gè)月的社保,一直無(wú)錢(qián)繳在產(chǎn)生滯納金,確實(shí)個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)困難,有沒(méi)有可以撤銷(xiāo)的或去前臺(tái)核銷(xiāo)的辦理手續(xù)呢。還是一定要清繳了才能注銷(xiāo)?
可是發(fā)票開(kāi)的是1%的征收率,填3%那邊對(duì)不上啊
同學(xué)你好 還得填寫(xiě)減免稅明細(xì)表
比如我開(kāi)的發(fā)票是10800元,1%的征收率是108元的增值稅,我應(yīng)該怎么填報(bào)呢?是第一次申報(bào),以前沒(méi)有收入
同學(xué)你好 按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫(xiě)
3%那是324,減免明細(xì)表這是1%是108,這個(gè)怎么處理呢?
同學(xué)你好 減免的百分之二填寫(xiě)在減免稅明細(xì)表
那開(kāi)發(fā)票的1%的108元填哪里呢?
同學(xué)你好 這個(gè)不填寫(xiě) 這個(gè)就是你要交的稅
季度沒(méi)有到45萬(wàn)元是不用交稅吧
我是小規(guī)模納稅人,四季度開(kāi)票收入只有10800
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是免稅的 填寫(xiě)在主表第十欄