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作業 甲企業為高爾夫球及球具生產廠家,是增值稅一般納稅人,2021年3月發生以下業務: (1)購進一批碳素材料、鈦合金,增值稅專用發票注明價款150萬元,委托丙企業將其加工成高爾夫球桿,支付加工費用30萬元,當月加工完成,全部收回,丙企業近期無同類商品銷售價格。 (2)委托加工收回的高爾夫球桿的80%本月已經銷售,收到不含稅款300萬元,尚有20%留存倉庫。要求: (1)計算丙企業代收代繳的消費稅(消費稅稅率10%)(2)計算甲企業銷售高爾夫球桿本月應繳納的消費稅 (3)假設丙企業未履行代收代繳消費稅,甲企業本月應納消費稅?

作業
甲企業為高爾夫球及球具生產廠家,是增值稅一般納稅人,2021年3月發生以下業務:
(1)購進一批碳素材料、鈦合金,增值稅專用發票注明價款150萬元,委托丙企業將其加工成高爾夫球桿,支付加工費用30萬元,當月加工完成,全部收回,丙企業近期無同類商品銷售價格。
(2)委托加工收回的高爾夫球桿的80%本月已經銷售,收到不含稅款300萬元,尚有20%留存倉庫。要求:
(1)計算丙企業代收代繳的消費稅(消費稅稅率10%)(2)計算甲企業銷售高爾夫球桿本月應繳納的消費稅
(3)假設丙企業未履行代收代繳消費稅,甲企業本月應納消費稅?
2022-01-10 00:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-10 00:43

你好需要計算做好了給你

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齊紅老師 解答 2022-01-10 07:58

1代扣代繳消費稅的計算是 (150+30)/(1-0.1)*0.1=20

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齊紅老師 解答 2022-01-10 07:59

(2)計算甲企業銷售高爾夫球桿本月應繳納的消費稅 300*10%-20*8%=14

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快賬用戶3563 追問 2022-01-10 08:03

你好第三問怎么做

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齊紅老師 解答 2022-01-10 08:06

受托方沒有按規定代收代繳稅額的處理: 一般情況:委托方——補繳稅款;受托方——接受處罰。 受托方的罰款是應代收代繳稅款50%以上3倍以下。 委托方應補交稅款,補稅的計稅依據為: (1)收回直接銷售的:按實際銷售額計稅;300*10%=30

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