您好 請問支付裝修款的時候分錄怎么寫的
老師好,請問下,水上運輸公司9月份購入一艘二手船5000萬(收到增值稅專用發票,并銀行存款支付了,10月份進船廠維修后投入生產,收到維修費專用發票200萬,銀行存款支付,怎么做會計分錄?
老師,請問一下公司10月份裝修,12月竣工,裝修款分3次支付,全部付清,裝修款發票是增值稅專票12月收到,公司是一般納稅人,請問會計分錄怎么處理?
甲公司為增值稅一般納稅人,裝修服務適用的增值稅稅率為9%,2021年12月10日,甲公司與工公司簽訂一項為期3個月的裝修合同,合同月度裝修價款100000元,增值稅稅額為9000元,裝修費用每月月末按完工進度支付。2021年12月31日,經專業測量師測量后,確定該項服務的履約進度為25%;丁公司按履約進度支付價款及相應的增值稅,截止2021年12月31日,甲公司為完成合同累計發生服務成本20000元(假定均為裝修人員薪酬),估計還將發生服務成本60000元。(金額以元為單位,保留小數點兩位)要求:1編制2021年12月31日實際發生成本的會計分錄;②編制2021年12月31日確認收入的會計分錄;3編制2021年12月31日結轉成本的會計分錄:(請寫答案)
甲公司為增值稅一般納稅人,裝修服務適用的增值稅稅率為9%,2021年12月10日,甲公司與工公司簽訂一項為期3個月的裝修合同,合同月度裝修價款100000元,增值稅稅額為9000元,裝修費用每月月末按完工進度支付。2021年12月31日,經專業測量師測量后,確定該項服務的履約進度為25%;丁公司按履約進度支付價款及相應的增值稅,截止2021年12月31日,甲公司為完成合同累計發生服務成本20000元(假定均為裝修人員薪酬),估計還將發生服務成本60000元。(金額以元為單位,保留小數點兩位)要求:1編制2021年12月31日實際發生成本的會計分錄;②編制2021年12月31日確認收入的會計分錄;3編制2021年12月31日結轉成本的會計分錄:請寫一下答案
咨詢一下,我們辦公室進行裝修,裝修公司當時做了合同,我們按合同支付給了裝修公司款項,并且裝修公司在10月份也開出了發票給我們,現在裝修已完工,但因為某種原因實際支付要比合同錢,所以裝修公司要退回一部分款項給我們?請問這種要怎么做賬務處理?
老師,董事,董事長,執行董事,副董之間的關系以及區別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關聯交易么?
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運費怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現在通過協商進行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應稅金5萬,賬務如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統一啊
老師資產合計負債和所有者權益嗎
稅收滯納金已經包含在利潤總額里為什么還要加
收到實收資本繳納印花稅分錄
個體戶繳納了經營所得怎么做會計分錄,老師
借預付賬款貸銀行存款
借;長期待攤費用 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸;預付賬款
長期待攤費用,軟件已經沒有這個科目了
可以自己增加一下
應交增值稅一進項稅這個科目我是21年做,還是22年做?
增值稅專票12月收到 應該21年做
好的,那請問這個票進項抵扣我22年一次性抵扣可以嗎?
這個票進項抵扣22年一次性抵扣可以 您12月份不需要勾選認證嗎
嗯,不需要
那您12月份收到專票稅額計入應交稅費-待認證進行稅額科目
那21年12月計入應交稅費一待認證科目,22年隨便哪個月我再從待認證轉入應交稅金一應交進項稅科目,是嗎?
是的 這樣處理正確的
好的,謝謝老師
不客氣,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!